你好,你入库了之后,账上借销售费用,贷银行放款做的。

老师,我想问一下公司有个项目没有收到项目款也没有开出项目票,但是已经完工,购买项目材料的时候我们把材料放在库存里面,导致现在积压了很多库存,但是材料实际已经是用在项目里了,那如果我们不确认收入的话, 这些材料我们记在哪个科目比较好?在报表上不体现在库存里面
老师,一家建筑公司,然后是一般纳税人,这个他们家有两种不同类型的项目,一个是一般计税的,开9%的专票,还有一个是简易计税的,是劳务发票,3%的专票,那劳务发票,因为是选择了简易计税,所以这个项目,就是不得抵扣。那么现在问题来了,就是说,它是简易计税的项目,有时候,也会收到一些专票,增值税专用发票,但不得抵扣,那按项目来划分的话,它就得做一个进项,税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台,就我刚刚截图给你的,它有一个抵扣统计和不抵扣统计,那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出,就是关于这个项目,就是简易计税项目的,只要收到专票,我们都做一个进项税额转出,那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理?
公司比如说个人帮忙购进烟酒进行报销,入到公司库存,到时候哪个项目领用烟酒去用,怎么分摊到项目里面?因为个人报销的时候已经入费用了,如果再摊到项目里面是不是重复了,这个问题怎么解决呢
A公司引入一支运营团队,为A公司旗下4个品牌服务,该运营团队,是没有单独注册公司。现A公司代付该运营团队的工资及社保,人事按实际发放去做这四个品牌的人力分摊。将这部分代付款项收回,问题是我分录借主营业务成本(工资+社保),贷银行;代付其他应收款-个人部分这部分分录怎么做呢?2.会开发票,也按时申报了个税,,交社保的时候入了费用,工资社保做到了成本,这部分应该没有重复入费用吧。我想开了发票
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
法人名义下的两家公司之间有个借款5千元,可以为无息借款吗
EPC现在还可以合理拆分不
老师您好,去年买月饼的2210,发票没开出来,这个需要调增不?这个怎么入账啊
一般纳税人在当月只有进项票,没有销项票。当月税务申报是0申报,还是怎样申报?
企业为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。天然气行业算不算高位行业?
借用了别人的叉车,用来装卸搬运设备,对方应该开什么项目的发票?
公司法人开了两家公司,两家公司之间借了五千块钱,需要填关联业务表吗,关联关系是融资关联吗
老师请问下,国外客户打款与开票,美元是平账了,但是因为汇率差,人民币还有几百块挂账上,这个要怎么处理?
老师,刚才税务局的科长打电话,让我们把研发费用从558万调增两三百,说是为了配合他们完成任务,然后呢等过了这周汇算清缴完毕了再调减回来,是说我们反正也不交所得税,想让我们调增了,我不想麻烦,感觉不好,让今天就完成,这有风险吗?我应该改不改呀?如何给领导和税务局说呢?
老师,请问公司注册资本100万,2024年注册的,2024年实缴10万,2025年实缴20万,现在做2025年工商年报,那实缴金额应该是填写30万吧?实缴日期是不是写2025.12.31吗?