你好,同学 可以的,这个分录没问题的

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
老师你好,最后退货120件产品,我可不可以先红冲18年9月30日那笔分录借营业收入40贷预计负债-应收退货款40,借应收退货成本30贷主营业务成本30,然后借主营业务收入48贷预计负债-应收退货款48,借库存商品36贷主营业务成本36,这样做可以吗?
借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)应交税费(负数) 借主营业务成本(负数)贷库存商品(负数)登入丁字账的时候主营业务收入那不平,怎么办
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
老师您好,我在公司负责成本核算,请问下做账的时候如果需要付款、收票以及成本分开录入凭证,以下这样录入可以吗 1.成本暂估计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 2.支付款项时: 借:应付账款 贷:银行存款 3.收到发票时: 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 冲销暂估计提成本 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 结转成本 借:主营业务成本 贷: 应付账款
请问下买了一个固定资产10万元,先付5万,后面分期付款,那这个固定资产是从什么时候开始折旧呢
老师,我司有A和B公司,报销人在B公司上班,然后买散的物料415元。报销部门写A公司,因为是A公司用。但是我发现“报价单和送货单、收据”写的是B公司,请问报销单的原始单据是对的吗?
老师,资产总额平均值怎么算
工会经费,去年,做了,计提,管理费用,工会经费,贷,应付职工薪酬,工会经费,支付:借应付职工薪酬,工会经费,贷银行存款,然后跨年后,工会经费退回来了,我怎么做分录。
老板想让我学做账,从店铺开始的账开始做起,之前只拿了证书没有做过实操,老板问我怎么申报,是先登录电子税务局吗?是一窍不通[捂脸] 麻烦解答一下
一般纳税额人 现在开票 是差额征税-差额开票 还是差额征税-全额开票呢?
退休返聘人员全年工资70083要交多少个税?怎么计算的。
一般纳税人,建筑合同签的三个点专票。可以开三个点的专票吗?
老师一般纳税人2023年购买的二手车花了1万买的,今年4月卖出1千元,需要申报增值税吗?
老师 我经营范围变更了 怎么在企业信息网看到变更信息
感谢老师
不客气,同学,祝你生活愉快