您好 借:应交增值税-未达起征点税收优惠2500 贷:营业外收入 2500

请问老师,小规模纳税人未达起征点的减免增值税分录应该怎么做?借:应交增值税 贷:营业外收入-减免税额吗?
小规模纳税人,没有达到起征点的增值税是不是直接,借:应交税费--应交增值税--销项,贷:营业外收入
老师 小规模纳税人一个季度收入未达到起征点,计提的应交税费—未交增值税 季度末应该做什么分录呢
小规模纳税人3%减按1%征收增值税,1%的部分也没有达到起征点。应该怎么记账,例如已经发生销售确认收入记账应交税费应交增值税销项税额为400元,
老师好,请问小规模纳税人每个季度未达起征点不交增值税,贷方的增值税应该怎么处理,怎么做分录?
老师您好!快账里面没有长期待摊费用这个科目,那怎么做账?
老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
请问,去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬,但是多计提了一部分,这部分在年报的时候已经调增了,今年的账上要如何做账呢
老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
项目保温劳务发包,分包单位凡亚(一般纳税人),报价仅含辅材(胶水),未列入清单,只体现在分包需求表里,对方要求开具9%税率的发票,未税价格有优势,现在也没有别的选择,想请问下,只含辅材的安装服务,开 9% 的票可以不?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司向自然人股东借款,然后支付给股东的借款利息,这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
销项和已交就不管了吗?
您缴税的时候分录怎么写的? 小规模纳税人增值税只用应交税费-应交增值税科目 您还用了其他科目?
借:应交税费-应交增值税-已交增值税 贷银行存款
小规模纳税人缴税写分录 借:应交税费-应交增值税 贷银行存款 请问您应交税费-应交增值税下哪些科目有余额
确定收入做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税
借:应交税费-销项税 贷:应交税费-应交增值税-已交增值税 结平就好了 明年不用写三级科目 的
应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-已交增值税 应交税费-应交增值税-未到起征点税收优惠
您用了这三个科目 对吧 每个科目余额多少 借贷方向
那我做 借:应交税费-应交增值税-销项税9000 贷:应交税费-应交增值税-已交增值税8000 应交税费-应交增值税-未到起征点税收优惠1000 借:应交税费-应交增值税-未到起征点税收优惠3500 贷营业外收入3500 这么做行不?
这样写分录可以的哈