您好,这个给您写下呢

(69)本月发生以下系列期间费用:1、用存款支付产品展销费2万元。2、计提本期银行短期借款利息3万元。3、广告费20万元,已用银行存款支付。4、以现金支票支付下季度厂部房租费6万元。5、企业发生业务招待费3000元。6、厂部张三报销差旅费5000元。7、销售部李四出差,预借差旅费4000元。8、李四报销差旅费5600元,出纳以现金补足。9、厂部发生机器大修理费3万元,其中从仓库领用材料1万元,直接以存款从市场购得修理材料10300元,直接以现金支付修理费8000元。修理费已预提。(70)30日,企业对外提供运输劳务,收入8万元,增值税0.88万元。款已存入银行。
(4)购入不需要安装的机器设备一合,买价500000元,增值税65000元,运费500元,运费增值税45元,共计565545元,用银行存款支付,已收到增值税专用发票,经税务机关认证可以抵扣。(5)购入精装修房屋一栋,买价3000000元,增值税270000元,共计3270000元,用银行存款支付,已收到增值税专用发票,经税务机关认证可以抵扣。(6)企业管理人员张某报销出差机票,票款1060元,民航发展基金(机场建设费)50元,燃油附加费30元,合计1140元,以银行存款特账支付。写分录
行政部李华报销差旅费3534元,其中往返机票票价1600元,燃油附加费362元,机场建设费100元,住宿费1272元,取得6%专用发票一张,出差补贴300元,预借差旅费3000元,余款现金付讫。进项税额如何计算(虽然题目不完整,但是不影响,谢谢老师!!)
公司支付一水费,取得增值税专用发票,注明水费500元,增值税15元,支取电费,取得增值税专用发票,注明电费1000元,增值税130元,购入耗材若干,取得增值税专用发票,注明价款3000元,增值税390元,计算进项税额;员工包销差旅费,交回有乘客信息的航空运输电子行程单若干,注明机票款2080元,机场建设费90元,燃油附加费100元,交回餐饮业普通发票,注明价款1500元,税款45元。计算进项税额
.某公司为增值税一般纳税人,2022年4月报销员工差旅费,取得如下票据:1.机票电子客票行程单2张,票款545/张,机建费50/张3.住宿费取得增值税专用发票注明金额1800,税额108元。4.餐饮费取得普通发票注明价税合计468元。计算当月该公司准予抵扣的进项税额。
老师,发票额度不够,去税务局调整有什么风险吗
老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
个体工商户小规模,现代服务可以开1%的专票吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌80万固定资产,会计如何做账?如何申报增值税?
26年新规定费用报销真的不能只付附一张发票了吗
那0申报的选否,可没事吧
老师小规模纳税人,收到商品A数量1个单价10元 销售发票数量1单价15元 出库单应该按照1个10元的价格出库,10元进行结转成本吧 还是按照15元
个税,专项扣除费用6万选是或否都可以吧
老师总账会计具体做什么工作呀?
1060+30=1090/1.09*0.09,进项税额是这么算的