1、用存款支付产品展销费2万元。 借:销售费用 20000 贷:银行存款 20000 2、计提本期银行短期借款利息3万元。 借:财务费用 30000 贷:应付利息 30000 3、广告费20万元,已用银行存款支付。 借:销售费用 200000 贷:银行存款 200000 4、以现金支票支付下季度厂部房租费6万元。 借:预付账款 60000 贷:银行存款 60000 5、企业发生业务招待费3000元。 借:管理费用 3000 贷:银行存款 3000 6、厂部张三报销差旅费5000元。 借:管理费用 5000 贷:银行存款 5000 7、销售部李四出差,预借差旅费4000元。 借:其他应收款 4000 贷:银行存款 4000 8、李四报销差旅费5600元,出纳以现金补足。 借:管理费用 5600 贷:其他应收款 4000 贷:库存现金 1600 9、厂部发生机器大修理费3万元,其中从仓库领用材料1万元,直接以存款从市场购得修理材料10300元,直接以现金支付修理费8000元。修理费已预提 借:预提费用 合计不等于3万啊 贷:原材料 10000 贷:银行存款10300 贷:库存现金 8000
永峰机器厂2018年2月发生下列经济业务:1.仓库发出材料及其用途如下:生产A产品领用甲材料4000kg,@100元,乙材料2000kg,@50元;生产B产品领用甲材料3000kg,@100元,乙材料1500kg,@50元,车间一般性消耗领用丙材料800kg,@40元;厂部-般性消耗领用丙材料400kg,@40元。2.分配结转本月应付职工工资130000元,其中:生产A产品工人工资60000元,生产B产品工人工资40000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员20000元。3.按工资总额的14%提取福利费。4.供销科李文出差预借差旅费1800元。5.计提本月固定资产折旧费20000元,其中:生产车间14000元,厂部6000元。6.支付本月份固定资产修理费3000元,其中:车间2000元,厂部1000元。7.用银行存款支付金融部门筹资费用4000元。8.用银行存款支付电话费、电报费8000元。9.供销科李文出差归来报销差旅费1500元,并交回余款300元,结清原借款。10.用银行存款支付车间办公11.用银行存款支付本月份电费18000元,其中:A.B
(1)以现金支付业务招待费1000元。(2)公司管理人员出差,预借差旅费3000元,以现金支付。(3)公司从银行提取现金5000元。(4)以银行存款偿还短期借款8000元,偿还应付账款5000元。(5)计算分配公司本月职工工资其中生产工人工资6万元车间管理人员工资5000元公司管理人员工资3万元专设销售机构人员工资4000元。(6)甲公司以银行存款支付银行转账手续费9元(7)甲公司收到政府补贴5万元款项已存入银行(8)甲公司管理人员张三出差,预借差旅费3000元以现金支付。(9)甲公司从银行提取现金5000元。(10)甲公司根据利润总额表以税率计算出本月所得税费用为2590元。(11)甲公司仓库发出原材料一批金额为100000元,其中用于甲产品生产5万元乙产品生产4万元车间一般消耗7000元企业行政管理部门一般消耗3000元。业务题,做出分录。
1日,收回前欠货款35100元,款项已存银行。2、2日,购入甲材料一批,价款50000元,进项税额6500元,运费500元,增值税45元,款项尚未支付,材料已验收入库。3、3日,厂部张平预借差旅费1500元,以现金支付4、4日,基本生产车间领用甲材料一批,共计46800元,其中用于A产品生产32000元,B产品11000元,车间一般消耗3800元。5、5日,以银行存款8190元偿还前欠材料款。6、6日,以现金1200元支付厂部购办公用品款。7、9日,向银行借人利率6%,期限为90天的短期借款50000元。8、11日,购进不需安装的机器一台,买价60000元,支付运费500元,进项税额7800元,均以银行存款付讫。9、13日,张平出差归来,报销差旅费2460元,不足部分以现金补付。10、15日,销售材料,价款100000元,税款13000元,款项已收妥并存人银行。11、17日,以银行存款支付广告费2800元。12、21日,销售产品280000元,货已发出,款项尚未收到,产品增值税税率均为13%。13、31日,分配本月工资费用56000元。其中,A产品生产工人
(69)本月发生以下系列期间费用:1、用存款支付产品展销费2万元。2、计提本期银行短期借款利息3万元。3、广告费20万元,已用银行存款支付。4、以现金支票支付下季度厂部房租费6万元。5、企业发生业务招待费3000元。6、厂部张三报销差旅费5000元。7、销售部李四出差,预借差旅费4000元。8、李四报销差旅费5600元,出纳以现金补足。9、厂部发生机器大修理费3万元,其中从仓库领用材料1万元,直接以存款从市场购得修理材料10300元,直接以现金支付修理费8000元。修理费已预提。(70)30日,企业对外提供运输劳务,收入8万元,增值税0.88万元。款已存入银行。
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
老师,我以前送的货都开完发票了,退回来的货不是上批送的,有的就1年了,对方不同意开负数发票,我们把货拿回来了,自己在账上减了,又给打的款,这算重复吗
工程行业的代工资比例有要求么 都是分包方给我们开发票
当月开的专票当月红冲需要打印蓝字红字做账吗,跨月红冲上个月的发票需要打印出蓝字红字做账吗还是都不用,直接做蓝字发票的做账
老师2025年9月1号实施的社保新规文件发下呗!
老师您好,公司上市是投机吗
从9.1号开始国家规定必须全员缴社保是不是真的 了解一下这个政策!老师这是刚刚老板发我的信息请问是这样吗??
老师好,出口香港的合同我们签订的是英文合同,报关是否必须提供双方签章的中文合同
电商企业,平台给的优惠券,公司给的优惠券怎么做账?还有就是平台扣的佣金怎么做账?
老师 你好 预支的货款可以借计应付账款吗
老师,分公司没有车辆但是老板出差回来开回来这个分公司名头的燃油费发票,需要怎么入账呢,别的分公司有车辆
借,银行存款8.88 贷,其他业务收入8 应交税费~增值税0.88