1、用存款支付产品展销费2万元。 借:销售费用 20000 贷:银行存款 20000 2、计提本期银行短期借款利息3万元。 借:财务费用 30000 贷:应付利息 30000 3、广告费20万元,已用银行存款支付。 借:销售费用 200000 贷:银行存款 200000 4、以现金支票支付下季度厂部房租费6万元。 借:预付账款 60000 贷:银行存款 60000 5、企业发生业务招待费3000元。 借:管理费用 3000 贷:银行存款 3000 6、厂部张三报销差旅费5000元。 借:管理费用 5000 贷:银行存款 5000 7、销售部李四出差,预借差旅费4000元。 借:其他应收款 4000 贷:银行存款 4000 8、李四报销差旅费5600元,出纳以现金补足。 借:管理费用 5600 贷:其他应收款 4000 贷:库存现金 1600 9、厂部发生机器大修理费3万元,其中从仓库领用材料1万元,直接以存款从市场购得修理材料10300元,直接以现金支付修理费8000元。修理费已预提 借:预提费用 合计不等于3万啊 贷:原材料 10000 贷:银行存款10300 贷:库存现金 8000

老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
老师,我想问一下,申请龙头企业,采购原材料和采购的包装物,那包装物也是可以的算作原材料~辅料_包装物,包材也可以作为原材料上报提交给农村农业局,是吗?
老师早,5000以上就要交个税了吗?工资5000-6000每月,那明年能退税吗?退多少税
借,银行存款8.88 贷,其他业务收入8 应交税费~增值税0.88