借银行存款 借管理费用负数

老师好,请问下面这个情况该怎么写分录?这个是我今天工作中实际发生的问题: 甲是我们公司客户,乙是我们公司供应商,我收取了甲3000元押金,让乙直接去给甲装了一台机器.装好后,甲反悔又说不要了,乙又去把机器拆了..我就要退还甲押金2800,扣下200是支付给乙的拆机费 在我收取甲押金的时候,分录是: 借 银行存款3000 贷 其他应付款 3000 那么在退还甲2800的时候分录怎么写呢?
老师我发现记账公司把2021年12月的一笔业务做错了,是物业收了我们公司的装修押金,她直接做成了应付账款,我现在空余直接调账: 借:其他应收账款-XX,贷:应付账款--XX吗?
你好老师,我6月份支付了一笔备用金给法人个人账上,我当时记了借:其他应收款陈***,贷银行存款。我现在7月份拿到5月份当时开出的加油发票,我现在记借:管理费用-加油费,贷:其他应收款陈**,这样正确吗。
老师好,我们公司上个月8号给员工租的房子,当时支付了上个月8号到月底的租金和押金, 这个月1号支付这个月的房租和上个月的水电费,我们上个月做账的时候借管理费用,其它应收款代付房租,贷银行存款,那上个月的水电我这个月15号发工资要不要扣呢,怎么做账务处理
老师你好,我们单位是物业公司,现在代收我们街道内惠民工程的水费,收取的水费我们用于缴纳电费和水表,水管及其他的维修开支,我们收到的水费可以这样做账吗,借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入,请老师给予帮助
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?