嗯嗯呢,可以的,没问题的
老师我发现记账公司把2021年12月的一笔业务做错了,是物业收了我们公司的装修押金,她直接做成了应付账款,我现在空余直接调账: 借:其他应收账款-XX,贷:应付账款--XX吗?
老师,我们公户借给别家公司30万,现在欠费70万,我想把30万其他应收款直接转为应付账款,再直接付剩下的40,借应付账款30贷其他应收款30借应付账款40贷银行存款40,我这样做账,再补开一张70的全额发票是吗
老师之前别的公司替我们代付装修费,借预付账款-装修公司,贷其他应付款,然后我们还有其他应收款和这家公司,合并后其他应付款为零了,现在这笔款装修发票开给了别人家,是不是直接红冲这笔就行了,我想问一下是用其他应收款还是其他应付款啊
老师 我想请教一下 供货商直接将商品帮装修公司送到了工地,装修公司在收到供货商的送货单、收据和发票的时候给供货商结款的时候咋做账呢? 借:主营业务成本 贷:银行存款 还是说是: 借:主营业务成本 贷:应付账款-xx公司 借:应付账款-xx公司 贷:银行存款 呢? 还是说其他方法更好呢
老师您好,我公司有个员工一直借款报销费用,现在这个员工其他应收款贷方有余额,然后他有3笔费用的报销单我忘记没有直接下他的账,而是直接做了借xx费用,贷银行存款,老师我现在想把这个员工的账调平,老师这种的应该怎么做呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
老师请问一下 物业费1年3万多,我这个是要摊销还是一次性进费用里面?
可以按季度摊销的哈
分成4次摊销是吧?这个可以一次性做到费用里面吗?我怕到时候忘记摊销了
一次性摊销太多了。所得税是季度预交,所以叫你季度摊销
好的 我们这个是预缴的23年的物业费。我现在做成 借:长期待摊费用-物业费,贷:银行存款。到3月的时候 借:管理费用-物业费 贷:长期待摊费用-物业费?这样做吗?
是的,就是那样做的分录
好的 谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!