1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4.保险赔偿的处理 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理

固定资产清理完整分录
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
固定资产提完折旧没有残值的情况下需要进行固定资产清理账务处理吗
固定资产清理的完整账务处理
固定资产折旧完,如果固定资产处置了,账务处理是, 借:固定资产清理(残值部分), 累计折旧, 贷:固定资产。 同时, 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理。那买了的收入怎么做
老师!5.31号企业所得税汇算清缴补了219.6元,请问分录怎么写呢?
咨询你一个事 公司自建厂房,有跟建设公司的建房合同,没有对公流水,没有发票、已经拿到房产证,还未申报房产税。要怎么入账呢?
抖音的佣金返点账务应该怎么做呢
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200万,现在经协商A公司退回工程款200万,到房开公司指定B公司账户,怎么做会计分录
朴老师,超市收入怎么算,有现金收入,有会员卡收入,有充值,充值记预售账款,收入是 现金银行卡收入+会员卡收入对吗
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
如何申报呢?收入和税不匹配
你好,这个你正常当做收入申报。实操中一般都是这样子的。
不需要说明嘛?
你好你如果觉得不太合适的话,这个问题就得要找你的管理员,看他是怎么要求。