您好,以权责发生制入账,计提费用嘛,年后来发票把这个分录红冲,再按发票入账,对明年的利润没有影响 ,因为一正一负金额没有变化的

老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
就是说我按照我支付出去的这笔钱先做一笔按照收到发票的样子入账,然后贷,应付账款,在做一笔借,应付账款,贷银行存款。这是没票时的处理。(其实就等于收付实现制的处理),等到发票到的时候,我再把第一个分录红冲掉,按照实际发票收到的入账,(也就是转成权责发生制)就平掉了?对吗?老师☺
您好,是的,我们的摘要有区分的,暂估时要写上未取得发票,收到发票时写收到发票,不过这种操作一般是12月,平时不是特别大的金额,差一个月入账也没事,年度的利润没有影响,因为我们没来发票入账,来了发票冲账,万一忘记以前计提的,重复入账的。像我们现在计提的费用是一些固定的,比如我们有每月发生的电费,食堂菜钱,运输费,修理费,其他小的金额不提,因为财务处理也考虑重要性,
老师,你能说说这里跟汇算清缴的联系有多大?具体影响到什么?
您好,就是影响年度利润,所得税汇缴就是利润
老师再问一个问题,职工教育经费往后结转,有没有年限的限制我忘了
您好,这个没有年限的哦 3.企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分(注意个体工商户是2.5%基本培训)( 集成电路设计和软件企业职工培训费用全额扣除),准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
好的谢谢老师。我记下了。
您好,祝您生活愉快