你好,严格来说还是不符合条件。
1.内账收入可以按商品发货或是提供服务的合同价确认收入吗? 2.当月报销的费用下个月收到发票,外账在当月挂账下月确认费用,那内账可以在当月按报销金额全部确认费用吗? 3.内账的确认可以都不按发票吗?按照实际收付发货的收付实现制?
签订了合同,可以当作收入的确认吗,因为下大雪货发不出去,但是收入想确认在当月
已给对方开票30%,也没发货,客户当月也没做业务,可以确认收入吗,已经签了个合同,确认收入确认30%还是合同全部金额
老师好 我想问下 开票当月和确认收入不在同一个月 可以吗?因为还没符合确认收入的条件
老师好 我想问下 开票当月和确认收入不在同一个月 可以吗?因为还没符合确认收入的条件
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
那需要加上什么样的条件可以确认呢
您好主要就是与商品有关的风险收益是不是转入给了对方?
这个的话要怎么界定呢,就是我们合同签订了东西是一定会交付给对方的,只是我们这边在交付过程中遇到了大雪的问题车辆没有办法进行运输
对方也是可以直接买卖的,只是货不在她们手上还在我们仓库
你好,这个就看合同,你们是怎么约定的?
约定的交货时间是在合同签订后10天,都是在当月
您好这个最好双方商量一下,毕竟你货物也没有给人家。如果说你确定合,这个货物损毁都归对方负责,那么你就可以确认收入。
就是商讨完,如果不会出现后续的麻烦就可以确认收入是吗,那这样的操作会符合规定吗
你好,是的,就是这样子操作。
好的明白了谢谢
你好,不用客气的了。