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主营业务收入以开发票的来确认,但是主营业务成本以出货来确认,这会不会导致利润表不准确? 因为发票和出货是有时间差的,比如7月出货的,但是8月才开票,所以8月确认这笔收入,但是这笔成本在7月的时候已经确认完了。

2022-11-10 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-10 09:09

你出货的时候可以不转入成本借:库存商品-发出商品

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快账用户5394 追问 2022-11-10 09:14

就是说以这种方式来做报表的话 是不是正确的

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快账用户5394 追问 2022-11-10 09:14

因为成本结算都是金蝶系统自动带出来的

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齐红老师 解答 2022-11-10 09:15

你在开票的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品-发出商品

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相关问题讨论
你出货的时候可以不转入成本借:库存商品-发出商品
2022-11-10
同学你好 这个可以确认收入和成本
2021-08-24
您好,若你们销货是采取预收货款形式的话,那增值税是在你发货时确认,也就是7月
2020-12-24
你好,同学 如果一个年度的话,可以,最好不要跨年
2024-05-31
这种做法不太正确,确认主营业务收入时应根据贸易方式(如 FOB 价)和合同约定来处理,若为 FOB 价,应将货款部分确认为收入,运费作为代收代付项目单独处理。
2024-12-09
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