是已经完成的进度款,要确认收入
老师好,请问:我的上级公司对外签订工程合同,但我们公司是施工方。现在工程已经完工,上级公司将工程款转给我公司,同时上级公司开发票给对方单位,我公司给上级公司出了税点。我们已经在19年结转了工程成本和利润,我这收到的工程款怎么处理呢?
请问老师我们签订了500万的工程合同,现在收到对方开的发票100万,工程在做了,请问这个怎么做账务处理。
老师,我司是小规模,我们发包四项工程给同一公司做,我们收到四项工程发票总金额10万元,我们只开一张总额为10万的支票给他,这样可以吗, (如果对方把四项工程总金额一起开一张发票我们能收吗), 如果对方给我们的发票和我们给出的支票是同一个月,对方给我们发票时,我们要做应付发录吗,还是直接付款时做,借工程施工-合同成本,贷银行存款,请老师帮忙写下正确分录
老师,如果我们付对方工程款,对方给的是工程款的票,我们做到开发成本下设的哪个科目,如果对方给的材料票我们如何做账
老师请问 我们1月份给对方开了100万工程款发票,因为对方公司问题工程暂停,给他们的票一直在我们这放着,如果他们一直不要,我们能作废吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
那成本怎么做啊,可以把借方贷方写给我吗,谢谢
借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
那1000玩的成本票不做账吗
按完工进度结转,不能一次性结转