你好,在满足小微企业的前提下,年应纳税所得额为270万*25%*20%=13.5万元

所得税计算:小微企业2021年应纳税所得额125万,请问应纳税额怎么算?麻烦写出详细步骤,感谢。
你好,请问小微企业应纳税所得额300万,企业所得税怎么计算,应缴纳多少税款
请问小微企业22年应纳税额不超过100万,减征12.5%计入应纳税额,按20%的税率缴纳企业所得税,如果今年我们的利润总额是162462.87,应该如何算企业所得税,请问如何式子,怎么列?
请问小微企业22年应纳税额不超过100万,减征12.5%计入应纳税额,按20%的税率缴纳企业所得税,如果今年我们的利润总额是162462.87,应该如何算企业所得税,请问如何式子,怎么列?
请问老师,小微企业,年应纳税所得额为270万,应该怎么算应纳税额?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,请问年应纳税所得额有没有标准,比如超过100万就按照100万的部分25%×20%,就是270万为100万×25%×20%+170万×25%
你好,是看你应纳税所得额在哪一个范围内进行计算应纳税额。1、小型微利企业:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税; 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。 因此,如果270万的话 直接用270*25%*20%计算即可。