1.当你从抖音平台获得收入时,你应该为这部分收入开具增值税发票给抖音平台。这部分的会计分录可能是: 借:银行存款/应收账款 贷:应交税费——应交增值税(销项税) 贷:主营业务收入 1.对于你收到的没有开具发票的款项,如来自武汉的另一家公司打的担保交易金额4876元和财付通打的2854元,首先需要确认这些款项是否应该开具发票。如果应该开具发票,那么需要尽快与对方联系并开具发票。如果不需要开具发票,那么可以将这部分收入纳入“其他应付款”或“预收账款”科目进行处理。 借:银行存款/应收账款 贷:其他应付款/预收账款 1.如果抖音平台从未向你支付与发票等额的款项,那么需要与抖音平台进行沟通并确认支付细节。如果抖音平台拒绝支付,可能需要通过法律途径解决。 2.最后,对于所有的交易,确保你的会计记录清晰、准确并符合相关法律法规的要求

这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
是这样的 我们公司是做车贷行业的,比如说,我们需要拨款给业务员10万,然后业务员再把钱打给车商10万,然后车商收到钱,开具车的购买发票,我们销售内勤,根据发票和相关资料提交给银行系统,银行审核通过了,开始放贷款。钱回打到第三方机构,比如回款102000,然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户,相当于收回本金10万,利息2000,也就是我们公司赚的钱,就是,我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好,最后收到102000是不开发票的,难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话,一笔是102000,10笔金额就跟大了,要交很多税。有没有更好的账务处理方法?
她在抖音直播卖服装,之前是个实体店,是个个体工商户,流水大约一年800-1000万,银行流水,但是你知道他们是薄利多销,利润大约10%,但是他们很难取到进项票,批发都不给开,他们也没有公户都是个人卡,每个月或隔两个月平台做一次活动,比如这件衣服100,顾客拿 80,平台负担20,商家还是100元,但是真对平台的20元,商家需要给她开票,所以我同学就开通了税务,每个季度开上3000元左右,也就针对开票金额去报税,她想做规范一点,怎么操作
老师我们公司在8月份购买设备付43200元给设备厂家,9月份设备款的90%是通过租赁公司付款,9月份收到租赁公司开来432000元设备全款发票,融资金额是388800元,利息是43200元,我们分32期付清连本带息432000元,给租赁公司,现收到租赁公司开来1万元的利息发票,首付款43200元付设备厂家,设备厂家不开票给我们,融资租赁的利息是43200融资公司开我们,这个要怎么做账,会计分录怎么写,是否提供合同和三方协议,不然设备厂家这边会有43200的付款,没开票挂账
老师你好,公司主要是抖音直播带货,每个月给抖音平台开具10-400多不等金额的发票,可是抖音从来没有打过发票等额的款项,这是怎么回事?或怎么做账?可是每次收到的款项不开票金额大的多。比如:我们5月份开了10.02元的发票,最后收到武汉的另一家公司打的担保交易金额4876元,和财付通打的2854元没有开发票,这个怎么做账
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊