你好,最好是做到按月及时入账。

老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
老师,请问2023年收到采购发票一张,2024年1月再做账行吗?
老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月
老师 我汇算清缴是汇算2023年1月到2023年12月 如果我2024年3月收到一张2023年的成本票 我是补在2023年12月还是2024年3月 提问老师(微微老师)让我补在2023年然后修改2823年财务报表 这样确定吗?
老师,2023年12月份开的采购发票,做账做到2024年可以吗?
支付工会经费怎么做账
老师,我4月买的电脑,员工5月才来报销,现在要怎么做账,固定资产入在什么时候,折旧什么时候
老师,公司的一块土地出租了,要交哪些税?
请问公司进口一批化妆品,有海关增值税专用缴款书,这个是干啥用的呢。是不是可以退税啊
小规模没有进项,能开销项吗
老师,一般注销的话,税务局查账都查几年的?
今年的发票对方明年五月才开,我们入了成本了,那到时汇算清缴不调增,收到发票塞进去行吗,小企业会计准则,一共15万多
我司一般纳税人,小微企业,主业是国际货物运输代理服务。偶尔有咨询业务和贸易,是否可以享受增值税进项加计抵减政策?
老师请教下 公司注销 有其他应付款50万 是不是要转到营业外收入缴纳所得税的? 如果要缴纳 是什么道理 想弄明白的
老师,一套设备开票时数量可以先开0.5,再开0.5。这样可以吗?
老师,12月收到的采购发票,12月直接入借:库存商品、待认证进项税额,贷:预付账款,这样行吗,12月产品入库,发票留在2024年1月抵扣
你好,如果发票入账了,但是没有认证抵扣,是可以这样做分录的
这样就不存在跨年发票没法处理的问题了吧?
你好, 是的,是这样的
老师,通过正规公益事业捐赠怎么抵企业所得税呢?比如给甘肃捐款
你好,自然灾害的捐款(比如甘肃这次地震),按往年的案例是可以全额扣除的