同学您好,借:应交增值税-减免税款,贷:营业外收入

老师,请问享受了六税两费的优惠政策,减免了附加税,是要做营业外收入吗?分录怎么做呢
高企做汇算清缴的申报,如果利润是正的,但是因为小微企业优惠政策,最后不需要交企业所得税,这可以吗?
老师,公司符合六税两费减半,公司还预交了一部分,请问假设城建税正常计算应交1000元,符合优惠政策减半,应交500元。已经预缴100元。这个分录是怎么做呢
老师请问开砖厂增值税方面有什么优惠政策么?为啥销项票面的税率显示13%,而实际不按这个交呢?谢谢老师!
老师您好,有个问题请教。我是如果销项大于进项的话,我做了应交税费-应交增值税未交增值税的贷方,然后计提时候做的借:应交税费-应交增值税未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 想请问的是如果销项小于进项,是不是不做分录,可是不做分录的情况下,会导致应交税费-未交增值税的余额有误,请问实际分录应该怎么做呢
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗