借原材料贷银行 借生产成本, 贷原材料 借生产成本贷制造费用、应付职工薪酬, 借库存商品贷生产成本。
老师我们购进原料的分录?以及我们领用材料时候是卖给供应商的分录是?如果说领用材料出库虽然是卖出去但是这部分属于出库分录是怎么样做?借: 贷:原材料
你好老师,我公司是一家加工厂的,用了原材料生产成笔袋,然后还卖出去,应该做几条分录呢
老师,就是我们老板设立的这个小规模公司,别人打给我们建筑材料款,然后我们这个公司帮忙代采购建筑材料和办公室家具 家电,这种情况,我们小规模公司去采购了建筑材料 办公家具家电这些来了票做什么分录呀
请问老师,就是我是买原材料进来,直接原材料又卖出去了,我做账的时候是怎么做分录,我是一大桶的原材料买进来,然后再分成小瓶的卖出去了,进来的时候直接借原材料,贷银行存款,然后卖出是怎么做
老师,我们公司是卖铝单板的。是在A厂家那里买原材料,然后在去B厂家那里经过加工,然后做成铝单板卖给客户的。我们开的销售发票是成品铝单板。厂家给我们开得进项是人工费和原材料,这种开法可不可以收厂家的进项呢
老师,麻烦您问一下 我在调2019到现在会计的乱账,有的收付款都不知道钱干嘛的我怎么做分录啊谢谢
老师,公司要注销,未分配利润大,欠钱,可以用未分配利润用于偿还公司的债务吗
出口贸易企业退税不成功,有没有碰到过这种情况?
老师更正以前几个月的个税申报表,如果比之前要多交税,这个是会有滞纳金的吗
股东合伙做生意,投入了62.5万,全部用于期初采购,销售收入39.66万,销售成本22.7万,其他费用22.5万,期末库存39万。现在干不下去要清算了。怎么算亏损,亏损多少
专项应付款形成固定资产之后,需要转入资本公积吗?
借:银行40000万,贷:其他应收款--A公司40000,借:管理费用--工资8000,贷:应付职工薪酬--工资8000,借应付职工薪酬8000,贷:应交个人所得税400 其他应收款--社保500,其他应收款--公积金500,银行存款6600,借手续费20,贷银行20,借管理费用-公积金500,贷应付职工薪酬-公积金500,借应付职工薪酬--公积金500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借管理费用--社保500,贷应付职工薪酬--社保500,借应付职工薪酬--社保500,其他应收款--社保个人部分500,贷银行1000,借:咨询费2000,贷银行2000,借:应交个人所得税400,贷银行400,请根据以上内容编制现金流量表,请写明现金流量表项目及金额,谢谢
老师,您好,请问下5月先抵扣了几张火车票的进项税,但发现员工6月才提交报销,所以出账是在6月,请问5月抵扣的这部分进项发票需要如何记账呢?麻烦老师帮忙写下分录,感谢
老师想问一下,律师费开的专票这个是能抵扣的吗?
老师 美元收货款,结汇,然后开票一套账务流程怎么做账,谢谢
制造费用是什么费用,怎么产生的?机器吗?
你好,你的间接成本,比如房屋租金,水电费设备的折旧费车间办公室所有的支出