你好,那算出来的是正确的吗?是他欠你单位的钱。
老师,账是财务公司做的,拿到手的时候才发现8月份工资计提和发放工资都少,八月的个税申报数没有错,现在是十月了,我应该怎么处理?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,请问,员工的工资已经发了,申报个税的时候,发现他自己做了专项扣除,导致系统计税的时候累计下来个税变少了,之前多扣了他30元个税,请问下个月给他发工资的时候,可以直接给他少扣30元的个税么?还是必须要退款给他?请问怎么做账务处理呢
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师好,账务处理不做发放工资,报表就出不来相关的费用数据,没有发放工资的数据为基础,工会经费就没法计算吧,出来报表也是没有这部分数据的。现在就是说今年6月份开始就不发工资,只负责交社保了。这样的个税怎么申报呢?社保核基数的时候填报的有工资数的,都没达到最低基数。谢谢
公司卖的是试剂,公司销售人员经常给返现出去,没有发票,都是现金给,长期这样现金积累很大,有没有什么办法可以处理这个返现问题的?
2017年有笔分录,借:固定资产_建筑物房产800万 贷:实收资本800万,这个房产是自己个人的房产,没有过户,18年计提了减值,后面都没有计提,现在我接手,这个固定资产一直就这样让他挂着嘛,有什么办法
老师我公司因经济不好给部分员工放假只给发当地最低工资,单位不承担一分钱社保,合同已到期也不在签订劳动合同,等经济好转在回来上班,在签合同。老师这样操作,有税务风险吗。
老师,我申报未开票误填入了开具其他发票栏,税款已经缴纳,可以去大厅更正吗
酒店前台 房费应该扣储值的 选错了选成信用卡了 已经过了夜审了 怎么办?
成品油零售企业为什么为能注册小规模
老师,中级的题目是做550还是做敲重点比较好
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
算出来的是正确的,现在是不是就是相当于多发了负数个税给了员工?
你好,这个是需要你职工还钱回来的,他还了钱之后,你们再支付给你单位职工的工资就行,你累计出来的合计不对,你这样的话会少支付给你单位职工工资。