借资产减值损失 贷坏账准备

某公司2017年起采用应收款项余额百分比法”计提坏账准备,计提坏账准备的比例为5%。2017年初“坏账准备”账户无余额,2017年末应收款项余额为50万元。2018年8月确认坏账5万元,10月收回已核销坏账2万元,20x8年末应收账款余额为60万元。求:2018年末调整计提坏账准备(编制的会计分录)
M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备二零一七年年末应收账款余额为八十万元提取外账准备的比例为千分M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰二零一八年十一月三日M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰二零一八年十一月三日发生坏账损失四千元其中a单位一千元b单位三千元二零一八年年末已收M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为一百万元二零一九年五月十日以中效的死亡必单位应收账款三千元M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为100万元,2019年5月10日已冲销的上币单位应收账款,3000元收回,2019年M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为100万元,2019年5月10日已冲销的上币单位应收账款,3000元收回,2019年年末应收M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为100万元,2019年5月10日已冲销的上币单位应收账款,3000元收回,2019年年末应收账款M企业采用应收账款余额百分比法计提坏账准备,2017年年末,应收账款余额为80万元,提取坏账准备的比例为2‰,2018年11月3日发生坏账,损失4000元,其中a单位1000元B单位3000元,2018年年末应收账款余额为100万元,2019年5月10日已冲销的上币单位应收账款,3000元收回,2019年年末应收账款余额为
2、某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
某企业对甲类应收账款采用应收账款百分比法计提坏账准备,预计的减值计提比率为5‰。2019年年初“坏账准备”账户贷方余额1200元,2019年末应收账款余额为400000元,编制2019年末计提坏账准备的会计分录。
甲企业采用年末应收账款余额百分比法计提坏账准备2021年末应收账款余额为100000元坏账率为4%做出甲企业计提坏账准备会计分录
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师