你好,没错的是这么算的

老师好,查账征收的个体户,每月有3-10万的收入开发票,但是没有成本票,这种账怎么给他记? 个人经营所得税根据利润缴纳,没有成本,是不是个人经营所得税就是根据收入的金额来报? 不同税局回复不同,有的税局说,个人所得税系统上,个人经营所得税根据收入减去自己申报的成本,得出来的数再计算应交个人经营所得税,自己申报的数税局不查,即便不查,也不能和账不一样吧? 有的税局回复,要和小规模纳税人一样,根据成本票来做账报税的。
老师,我想问一下,我有个公司是在农贸城租了店面经营销售猪肉。5年前,是因为自己到农户调毛猪放到屠宰场去杀的。所以当时还可以自己开农产品发票,因近几年政策所变,都 是到其他公司调鲜肉,并且生意也不是很好,一年还不 到100来万,况且猪鲜肉出售也免收增值 税。可否趁 这个机会从一般纳税人变成小规模纳税人呀。对公司有没有不利呀。
案例二:个体工商户的经营所得练习张亮为一家五金店(个体工商户)A(纳税人识别号:8111011177545082493)的业主,该个体工商户生产经营所得个人所得税征收方式是查账征收,2019年1月至12月A收入总额100万元,累计发生成本费用81万元,(其中含张三每月为自己支付的工资7000元,含其每月缴纳的养老保险400,医疗保险500,失业保险500).张亮另有两个上小学的孩子,还有已年满60周岁的退休父母。五金店可弥补以前年度亏损9.3万元,1月至12月累计已预缴生产经营所得个人所得税1万元(按上年应纳税所得额预缴)。计算:1、张亮应缴纳多少生产经营所得个人所得税?(写明计算过程)
老师,个体户查账征收开100万发票,没有人员工资,经营者自己公司一个人,是不是用100万减去6万每年可以抵扣的,100万-6万)*35%-6550=322450.因为截止2027.12.31有减半优惠是不是个人生产经营所得只要缴纳161225元,这样算对吗
甲企业是增值税般纳税人,企业所得税税率为25%,利润总额是300万元2020年收入总额1050万元中包括国债利息收入50万元和转让非专利技术收入200万元,产品销售成本300万元。发生的成本费用中销售费用200万元,管理费用100万元,财务费用40万元。扣除的成本费用中,工资费用100万元,包含公司残疾员工的工资10万元。职工福利费20万元,工会经费3万元,职工教育经费1万元。当年1月1日从银行借款200万元用于生产经营,利息支出20万元,年利率10%。当年企业向其关联方借款100万元,支付利息12万元。全年发生业务招待费20万元,广告费100万元。通过当地公益组织向贫困山区捐款90万元,企业资助贫困儿童,自行捐赠15万元。税收的滞纳金6万元,非广告的赞助支出10万元。计提应收账款坏账准备10万元。管理费用中研发成功的新技术研究费用30万元。计算中公司2020年应该缴纳的所得税?可以有具体过程么,有点看不懂,算税法允许扣除,调增调减多少
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。