你好,你这边是外贸企业吗?
全电发票,我录入红字信息确认单,提示蓝字发票增值税用途信息标签为待退税,不允许进行红冲。 是什么意思?
全电发票,我录入红字信息确认单,提示蓝字发票增值税用途信息标签为待退税,不允许进行红冲。 是什么意思?
我们开出去的全电发票要红冲,我录入红字信息确认单,提示蓝字发票增值税用途信息标签为待退税,不允许进行红冲。 是什么意思?
我们是销售方当时开的纸质发票,购买方已抵扣,现在我们已换成数电发票,他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
50万票全开给客户了,但是还有10万的账没收回来,这样的怎么写分录呢
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
我不是外贸。 对方是
意思是对方出口退税勾选了吗?
是的呢,你的理解正确
这个在哪能查看这个发票用作什么用途了吗?
这个需要你联系对方确认,因为你现在红冲不了,那说明购买方已经抵扣了
好的谢谢
全电发票,对方如果没有抵扣勾选,也没有退税勾选,正常情况我是不是可以直接开红字信息表注明红冲
是的呢,你的理解正确的呢
好的谢谢
不客气,祝你一切顺利欧