你好,借应收账款贷主营业务收入3万×20 应交税费应交增值税60万。

10、甲公司销售一批商品给乙公司,开出的增值税专用发票上注明的售价为100000元,增值税税额为13000元。该批商品的成本为70000元。款项未收到。编制确认收入的会计分录。
甲公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,向乙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款为600000元,增值税税额为78000元,款项尚未收到。编制甲公司会计分录。
1、2020年2月14日,销售给家乐福公司甲产品6000件,单价是25元,共计150000元,增值税销项税额为19500;销售乙产品4000件,单价是22元,共计88000元,增值税销项税额为11440元,款项已收存银行存款户。编制会计分录。2、2020年2月20日,销售给兴达工厂甲产品2000件,单价是25元,共计50000元,增值税销项税额是6500元;销售乙产品1000件,单价是22元,共计22000元,增值税销项税额为2860元,款项暂未收到。编制会计分录。3、月末,结转已销售甲、乙产品的实际生产成本,其中销售8000件甲产品的生产成本是109200元,销售5000件乙产品的生产成本是75750元。编制会计分录。
2、【资料】甲企业为增值税一股纳税人,2014年11月份发生下列经济业务:(1)10日,销售A商品一批,标价2000元/件,销售数量1000件,给予购货方15%企业往来财务账的价格优惠,同时附有现金折扣条件:2/10N/2。企业采总法核算现金折扣,计算现企业工具金折扣时考虑增值税。(2)12日,销售B商品一批,开出的增值税专用发票注明价款50000元,增值税销项税公司财务往来报额8500元,款已预收。(3)14日,销售C商品一批,开出的增值税专用发票注明价款150000元,增值税销项税额25500元,收到面值为175500元的银行承兑汇票一张,期限3个月。(4)18日,收到10日销售A商品的价税款。(5)20日,销售D商品一批,开出的增值税专用发票注明价款250000元,增值税销项税·额42500元,收到面值为292500元的银行汇票,当日办理进账手续。(6)22日,收到上月销售B商品的退货,该批货物款未收。B商品的销售收入为20000元,增值税3400元,成本为12000元。会计分录
11.12月20日,乙公司销售给宏达公司A产品一批,开出的增值税专用发票注明的价款为50000元,增值税税额6500元,收到一张不带息的银行承兑汇票,面值为56500元。该批商品成本为40000元。写会计分录
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写