你好,你需要交税吗?不需要交税的话,抵扣不了。

食用菌不是农产品吗?农产品不是免税的吗?一个一般纳税人从农民专业合作社取得免税的增值税普通发票,是按9%抵扣进项税额还是按13%抵扣?什么情况下适用9%,什么情况下适用13%?
某企业为增值税,一般纳税人2015年11月发生如下业务,一购进甲材料,一批取得的增值税专用发票上注明价款5万元,进项税额8500元,取得的运费专用发票上注明的运费为2000元,税率为9%,2向农民购入免税农产品8000元用于生产产品3销售产品开具。的增值税专用发票上注明价款9万元增值税税率为13%
某生产企业为增值税一般纳税人,生产销售货物适用税率9%。2020年1月从农业生产者购进免税农产品,开具农产品收购发票,注明金额为40万元;从小规模纳税人购入农产品,取得增值税专用发票,注明金额8万元、税额0.24万元。假设农产品未纳入核定扣除范围,取得增值税扣税凭证当月计算抵扣进项税。该企业当月可抵扣进项税额为( )万元。 A 4.32 B 3.60 C 4.24 D 3.84
老师您好,请问我们是农民专业合作社,开出去的是免税发票,收到农民的免税发票可以抵扣吗? 如果不可以抵扣,需要在电子税务局里面进行操作吗?
老师您好,农民专业合作社购进农业生产资料,属于免税范围的对方开具了增值税专用发票,取得发票后,我们可以用来抵扣进项税额吗?
老师,一般纳税人,账上去年应该有留抵税,现在账上没有,怎么调整过来啊
无形资产摊销年限根据法定年限还是预计使用年限?还是孰短?
老师,商贸出口企业收到客户的运费款分录怎么做?
老师,现检查发现24年有一笔应收账款10万元错了,我们是总代理,这这笔款是厂家给的补贴款,应先支付给我们,我们再转付给二级代理,但25年年厂家直接用于抵我们的货款,开了折扣发票给我们,然后我们25年也没开折扣发票给二级代理,现在这笔应收账款要怎么调整处理呢
私立小学如何报税如何做账
企业所得税季度申报,应付职工薪酬已计入成本的金额,及未发放的金额,一个是看借方金额,一个是看贷方余额,对吗?
利润3月份,本年利润科目的累计金额是8万,一般纳税人,是不要交25%的企业所得税呢
你好老师,俩股东认缴分别50%,其中一股东实缴了,那么分红也还是一人一半吗
我们公司是贸易公司,这个月进了一批货物,已经销售出去了,但进项发票还没收到,请问在这个月可以先计入成本吗?
已代扣代缴税费款,未按规定解缴(按月计算)是什么原因
我们是烟草专业合作社,主要做烟草服务的,要交税
你好可以的,可抵扣的。
比如我们购进的育苗用的物资,税局说是育苗的这个过程是属于免增值税和企业所得税的,用于免税的项目,购进的免税农业生产资料不可以抵扣进项
这不是免税对应的进项吗?
你们单位有销售疫苗吗?如果有的话,这是免税,对应的进项肯定不能抵扣。
可是育苗属于烤烟生产环节,烤烟生产的服务我们是交了增值税的
你数学说我们这个是用在生产经营用的,这个不是免税的项目,这个可以抵扣。
那这些免税农业生产资料,对方给我们开了免税普票,我们可以按一定的扣除率13%抵扣进项吗?
不可以呀,他给你开了专票才行。
这些生产资料得开专票才可以抵扣,他开免税普通发票抵扣不了。
开专票来的话,是按一定扣除率抵扣进项税,还是税额全额扣除
好,全额扣除,按照发票的税额。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。