购进商品时,虽然供应商未开票,但你已经付款,所以可以做以下分录: 借:预付账款 10,000 贷:银行存款 10,000 次月,供应商开来发票,发票上A商品价格是1万,商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,返利费用900)元,票面净额9100元。这时,你需要做以下分录: 借:库存商品 9,100 借:预付账款 -1,000 (即冲减之前的预付账款) 借:其他应收款-应收返利 300 (单台返利30元/台,共10台,总计300元) 贷:银行存款 9,400 (9100%2B300=9400)
.某商品零售企业(一般计税方法纳税人)对库存商品的核算采用售价核算制,适用的增值税税率为13%。5月的购进情况如下: (1)从A厂购入甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元。企业开出转账支票支付。 (2)从A厂购入的甲产品运达企业,含税售价合计为226000元,商品已验收入库。 (3)从外地B厂购入乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元。每箱含税零售价为1300元,商品已验收入库。企业采用商业汇票方式结算货款。 (4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购入的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价1000元,每台含税售价为1250元。企业到主管税务机关开具退货退出证明单。 (5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及退货款。 试根据上述资料,做出相应的会计分录。
8.某商品零售企业(一般计税方法射积人)对库存商品的核算采用售价核算,适用的增值税税率为13%,5月的购进情况如下(1)从A厂购人甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元,全业开出转账支票支付(2)从A厂购入的甲商品运达本全业,含税售价合计为226000元,商品已验收3)从外达B厂购入乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为1o元,税款为13000元,每箱含税零售价为130元,商品已验收入库,企业采用商业汇票方式结算货款(4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购人的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价为1000元,每台含税售价为1250元,企业到主管税务机关开具进货是出证明单(5)收到C厂开来的红字增值税专用发琹及退货款试根据上述资料,做出相应的会计分录
某商品零售企业(一般计税方法纳税人)对库存商品的核算采用售价核算制,适用的增值税税率为13%。5月的购进情况如下:(1)从A厂购人甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元。企业开出转账支票支付。(2)从A厂购人的甲商品运达本企业,含税售价合计为226000元,商品已验收人库。(3)从外地B厂购人乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款为13000元。每箱含税零售价为1300元,商品已验收人库。企业采用商业汇票方式结算货款。(4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购人的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商,同意退回商品,每台不含税进价为1000元,每台含税售价为1250元。企业到主管税务机关开具进货退出证明单。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及退货款。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
1.某商品零售企业(一般计税方法纳税人)对库存商品的核算采用售价核算制,适用的增值税税率为13%。5月的购进情况如下:(1)从A厂购入甲商品150台,每台单价为1000元,取得的增值税专用发票上注明的价款为150000元,税款为19500元。企业开出转账支票支付。(2)从A厂购入的甲商品运达本企业,含税售价合计为226000元,商品已验收入库。(3)从外地B厂购入乙商品100箱,取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元,税款13000元。每箱含税零售价为1300元,商品已入库。企业采用商业汇票方式结算货款。(4)企业在拆包整理商品时,发现上月从C厂购入的丙商品有2台不符规格,经与供货方协商后退回商品,每台不含税进价为1000元,每台含税售价为1250元,企业到主管税务机关开具进货退出证明单。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及退货款。请根据上述资料,做出相应的会计分录。
请问老师,如购进A商品数量10台,单价1000元/台,货款1万元,购进发票已开,款已付;次月供应商给予A商品单台返利30元/台,返利费用900元,如何做分录了?
老师好,请问公司想转股(自然人转让给自然人),账上盈利,税怎么交?
录入科目时,我将库存商品中的第3项产品四抽屉田园橡木色录入成了第四项的四抽屉原野橡木色,我想这个顺序应该没问题,就没管,但录入期初数值时,编码1405001003原野橡木色,在录入存货的时候变成了,下级编码成了1405001003_A04,另一个田园橡木色下级编码成了1405001004_A03.又导致后面结转成本时,两个产品期末金额反了,不知道怎么修改了,麻烦帮忙看看,并指正,谢谢
老师,员工离职半年后申谢公积金补偿,要求一次性打入他个人账户,这种多少钱才要交个税?这个要申报个税?
老师有没有供应商货款附请款资料的模版(就是附件单据)要求供应商提供
老师你好,请问我们公司注册资本100万,股东实际实缴150万,请问怎么办还能办理股权转让吗
支付给个人运费对方没有办法开发票怎么弄
你好,关于车间的灭鼠服务费应该怎么账务处理呢?借:制造费用-服务费-xx车间 贷:应付账款-某供应商, 这样写可以吗
老师,我是个小规模金银首饰公司,经常会有无票收入进公户的,比如我银行收到了100的货款,这样我在申报增值税无票收入的时候,是直接填写100,还是需要做价税分离?100/1.01?
民办非企业,请问19年的捐赠收入,19年一直挂其他应付款,现在做审计,审计说必须把这笔收入处理了,说做捐赠收入,19年打入时,分两笔,20万备注捐赠款,65万那笔没有备注捐赠,请问现在怎么做合适?增值税和所得税需要缴纳吗
企业变更住所怎样看是不是跨区,都是一个县城,算跨区吗?跨区和不跨区办理工商变更是不是不在一个地方办理
问题是上月己销售,不用做账吗
没开发票可以做未开票收入