你好,收到返利的时候借银行存款900 贷营业外外收入900

6)12日,向中远商场销售空调30台,单价2500元;冰箱40台,单价2400元;电视机50台,单价1200元;微波炉20台,单价250元。货款总计236000元,增值税税额30680元,代垫运输费1880元,货款尚未收到。(7)12日,从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款200000元,增值税税额26000元,运费取得增值税专用发票,注明运费2000元,增值税税额180元。开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无误,予以承付,商品尚未收到16日,12日从华美公司购买的冰箱运到,经检验发现其中10台质量不符合要求,予以拒收,其余90台验收入库。将拒收10台冰箱的货款、增值税转入应收账款”账户,拒收商品记人“代管商品物资”备查簿。18日,12日向中远商场销售的电视机5台存在质量问题,中远商场要求退货、经协商同意退货,已收到“开具红字增值税专用发票通知单”,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到。
请问老师,如购进A商品数量10台,单价1000元/台,货款1万元,购进发票已开,款已付;次月供应商给予A商品单台返利30元/台,返利费用900元,如何做分录了?
请问老师,如购进A商品数量10台,单价1000元/台,货款1万元,款已付,供应商暂未开票,如何做分录;次月供应商开来发票,发票上A商品价格是1万,商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,返利费用900)元,票面净额9100元,如何做分录了?
请问老师,如12月购进A商品数量10台,单价1000元/台,货款1万元,款已付,供应商暂未开票,且12月已销售(平进平出),如何做分录?次月供应商开来发票,发票上A商品单价是1000元,数量10台,但商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,30台/元*10台=300)元,发票票面净额9700元,如何做分录了?
请问老师,一般纳税人如12月购进A商品数量10台,单价1000元/台(含税),货款1万元,款已付,供应商暂未开票,且12月已销售(平进平出),如何做分录?次月供应商开来发票,发票上A商品单价是1000元,数量10台,但商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,30台/元*10台=300)元,发票票面净额9700元,如何做分录了?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
我单位与地方高校承担军民融合项目,地方高校在收到分包合同款后直接在款项内扣除3%的增值税,决算表中实际到款金额是扣除税款后的金额。项目验收时明细表没有体现3%税款,但余额是扣除增值税后的金额。请问:1合同款是否包含增值税。2如果是合理的,如何在验收的执行明细表中体现增值税。3如果不用在验收的经费执行明细中体现增值税,怎么处理比较合理。请老师举例说明。
软件企业自行研发软件用于销售,涉及的会计分录有哪些
开具一年的租赁发票。发票上是租赁面积乘以单价,能不能一张票开一年的租赁费,如果可以的话租赁单价就变了,这样可以吗?还是必须一个月一个月开。