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不入固定资产就是入办理费用对吧?是不是借管理费用-办公费,贷其他应付款-办公费?如果是固定资产,借固定资产-办公费,贷其他应付款-办公费?

2023-12-21 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-21 17:07

对的,是的,是这么做的。

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快账用户5267 追问 2023-12-21 17:36

什么是往来?

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:37

其他应收款、其他应付款,应收预收、应付预付。

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相关问题讨论
对的,是的,是这么做的。
2023-12-21
你好;1.先调整分录 : 借固定资产贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 ;2. 补折旧:借以前年度损益调整贷累计折旧; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
2024-05-13
你好,会计做账只能计入固定资产按月折旧,所得税申报才可以一次扣除
2025-05-30
您好,同学,请问您是具体的什么问题呢?
2023-03-22
您好,其他应付款,比较好,购入主营的商品之类才是用应付账款
2024-12-21
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