你好 是的 是采购方填写的

购买方,因销售方开票有误退票,已跨月,已抵扣,所以开具了红字信息表给销售方,但是销售方却没有开具红字发票过来,那下个月怎么抄报税呢?
购买方6月开出红字发票信息表,销售方7月离线开具对应购买方6月开具的红字信息表。双方沟通问题购买方已撤销6月的红字信息表,并在7月重开了红字信息表。现在问题是销售方是离线开票,不知道对方已撤销,负数发票上传不成功,负数发票也跨月了作废不了。应该怎么办?
我是购买方,上个月开具了红字信息表,这个月确定已经撤销了,我这边已抵扣了,但销售方要收回发票,所以我开具了红字信息表,今天在报税前,我把红字信息表撤销了,但会计说还是要交税。为什么
跨购买方已抵扣专用发票跨年退货,销售方能申请红字信息表?还是购买方申请红字信息表,销售方怎么做账?
老师,购买方已抵扣的发票,购买方也已开红字信息表,请问红字信息表给购买方还是销售方
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
我们是销售方,会计不懂给对方开具了红字信息表,还没有办法撤销,这该怎么处理呢
你好 是数电 发票的吗
不是的老师,是白盘,航天的
已经审核的找税务局撤销,然后在采购方填写就可以了。
老师,你看我发的截图,这是我们销售方开的红字信息表,上面没有编码,是没有上传吗,我该怎么知道有没有审核呢
可以直接点删除吗,如果这个销售方开的红字信息表放这不管,对公司有什么税务风险吗
您好,因为你说了这个专用发票已经抵扣了,按照规定是采购方填写信息表。你这个不能撤销就证明已经审核了,要是不审核的话可以直接撤销。 要是从开票的角度来说这个没啥风险。但是它不符合规定。建议你还是把错误的找税务局作废,然后让采购方再填写就行了。
可以点删除吗老师
那你试一下呗,要是能删除也行。
只要能操作成功就没问题。
只要是在税盘系统上查不到这个红字信息表,就可以是吗老师,我就担心,我这里删除看不到了,但是实际还是存在,对方和税务局还看到
咱们这边删除了那就没问题了然后要对方开就行没有咱们这边删除了那就没问题了,然后让对方开就行,没有其他影响。