同学您好,进项大于销项这种情况 不需要进行单独的账务处理的

应交税费应交增值税三级科目销项进项每月都转到了未交增值税,进项大于销项时,转入了未交增值税的借方,这样操作可以吗?年末就不用重新结转进项和销项了
增值税的账务处理(进项税额和销项税额科目下的数额月末怎么处理、进项税额大于销项税额月末怎么结转、销项大于进项又怎么结转)
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
月末销项税大于进项税用不用结转到未交增值税科目里?
月末销项税大于进项税,差额用不用结转到未交增值税科目里?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
好的,谢谢老师的解答
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