同学你好,借其他应收款,贷银行存款
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
从胜利工厂购入a材料5000千克,买家50000元,增值税税额6800元,代垫运杂费1000元,款项已用银行存款支付,材料未送达。分录怎么写
老师好,我司收货并代垫运费,拿代垫运费分录是不是,借其他应收款,贷,银行存款。我做的是内账
老师,这一题的分录,那10万代垫的运杂费,要是算在应收账款,是什么科目?我写的分录正确吗?
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资
老师我们修办公楼,对方包工不包料,,我们自己买材料。。买进来的东西是不是要有入库单和出库单??最近税务查的严格。。我们这是在建工程用。不是购买商品在卖出去。
请问老师,办公司退租,空调家具在送人前折旧完了,剩下净值了,在账上怎么处理?
请问七月份申报的企业所得税是按照六月份的利润表来填写的吗
您好老师,我公司生产的产品外包装(外购)有纸箱、塑料布或者器具,这种外包装计入制造费用可以吗?
出口报关单USD/503/3是什么意思?
请问老师,一般纳税人与小规模、个体户查账征收与核定增收的区别是什么
借:生产成本/临时用工薪酬 必须贷:应付职工薪酬吗?
我写应收账款行吗?
也不是不行,但要和货款区分最好是进其他应收款
清楚很快能追回的话简单进应收也可以