借:应收账款 22600 贷;主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税—销项税 2600 借:其他应收款 500 贷:银行存款 500
销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
华通公司201x年12月发生以下经济业务:1.25日,销售给长江公司A产品40件,每件售价500元,计价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元,货款及运杂费尚未收到。2.26日,销售给长江公司B产品70件,每件售价400元,计价款28000元,增值税3640元,收到票面金额32480元的商业汇票一张。3.26日,销售给南方公司A产品20件,每件售价500元,计价款10000元,增值税1300元,货款及增值税已收到并存入银行。4.26日,将企业库存不用的100千克丙材料进行销售,价款5000元,增值税650元,款项已存入银行。5.27日,收到长江公司前欠货款30000元,存入银行。6.27日,用银行存款支付广告费5000元。7.30日,结转A,B产品的成本。(假定发出商品时采用加权平均法)8.30日,结转丙材料的成本。9.30日,计算A产品应交的消费税(A产品属消费品,消费税率5%)10.30日,计提城市维护建设税和教育费附加(城市建设税税率为7%,教育费附加的征收率为3%)11.30日,用银行存款10000元归还短期借款。编制上述业务的会
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
可其他应收款不是包括的事对于职工垫付的一些费用吗
替客户垫付的,也可以计入其他应收款的