借:应收账款 22600 贷;主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税—销项税 2600 借:其他应收款 500 贷:银行存款 500

销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
华通公司201x年12月发生以下经济业务:1.25日,销售给长江公司A产品40件,每件售价500元,计价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元,货款及运杂费尚未收到。2.26日,销售给长江公司B产品70件,每件售价400元,计价款28000元,增值税3640元,收到票面金额32480元的商业汇票一张。3.26日,销售给南方公司A产品20件,每件售价500元,计价款10000元,增值税1300元,货款及增值税已收到并存入银行。4.26日,将企业库存不用的100千克丙材料进行销售,价款5000元,增值税650元,款项已存入银行。5.27日,收到长江公司前欠货款30000元,存入银行。6.27日,用银行存款支付广告费5000元。7.30日,结转A,B产品的成本。(假定发出商品时采用加权平均法)8.30日,结转丙材料的成本。9.30日,计算A产品应交的消费税(A产品属消费品,消费税率5%)10.30日,计提城市维护建设税和教育费附加(城市建设税税率为7%,教育费附加的征收率为3%)11.30日,用银行存款10000元归还短期借款。编制上述业务的会
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
老师您好, 10月份入库的原材料-面料/辅料,12月份客户承担这些费用,才将钱打过来,我是冲减原材料科目还是冲减生产成本
请问郭老师 在线的吧
支付一年房屋租赁费,现在是不是用预付账款科目?取缔待摊费用科目了?
老师,收到的普通发票有有效期吗?25年收到的普通发票,26年还可以入账吗
总公司调拨/移送外地分公司用来销售,由分公司收钱并且开票给客人,这种情况是否还算视同销售
老师您好,我们公司一般纳税人,建筑行业。收到一笔预收款,现在确认为收入,我改怎样记账。
老师 企业所得税时实际支付工资填的时候要减掉去年12月份的工资吗
我发现之前给员工申报个税的时候,把大病险10元税前扣除了,所以我这边调整了下,一共产生补税两块钱,这个由公司承担了,想问这笔钱怎么做账呢
公司给个人支付的吊车租赁费 (带人工) 没有发票 对公转做成工资可以吗 要是开发票怎么开
我老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,现在施工队开了安装发票进来,这个发票是直接进入到主营业务成本哪里吗?这样的话,利润表上面就是收入小于成本,这样是对得吗?
可其他应收款不是包括的事对于职工垫付的一些费用吗
替客户垫付的,也可以计入其他应收款的