借:应收账款 22600 贷;主营业务收入 20000 应交税费—应交增值税—销项税 2600 借:其他应收款 500 贷:银行存款 500
销售给长江公司a产品40件,每件售价500元,计价款2万元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元货款及运杂费尚未收到 老师这个怎么做会计分录
华通公司201x年12月发生以下经济业务:1.25日,销售给长江公司A产品40件,每件售价500元,计价款20000元,增值税2600元,用银行存款代垫运杂费500元,货款及运杂费尚未收到。2.26日,销售给长江公司B产品70件,每件售价400元,计价款28000元,增值税3640元,收到票面金额32480元的商业汇票一张。3.26日,销售给南方公司A产品20件,每件售价500元,计价款10000元,增值税1300元,货款及增值税已收到并存入银行。4.26日,将企业库存不用的100千克丙材料进行销售,价款5000元,增值税650元,款项已存入银行。5.27日,收到长江公司前欠货款30000元,存入银行。6.27日,用银行存款支付广告费5000元。7.30日,结转A,B产品的成本。(假定发出商品时采用加权平均法)8.30日,结转丙材料的成本。9.30日,计算A产品应交的消费税(A产品属消费品,消费税率5%)10.30日,计提城市维护建设税和教育费附加(城市建设税税率为7%,教育费附加的征收率为3%)11.30日,用银行存款10000元归还短期借款。编制上述业务的会
销售给华光公司甲产品500件,每件售价为200元,货款100000元,增值税额16000元,款项收到存入银行。(2)销售给东方公司乙产品300件,每件售价500元,货款150000元,增值税额24000元,收到该公司签发的2个月的商业承兑汇票一张,面值175500元。(3)销售给红星公司乙产品400件,每件售价500元,代垫运杂费300元,增值税额32000元,款项尚未收到(4)结转本月已销产品成本,甲产品单位生产成本150元,乙产品单位生产成本300元只做第二问
销售甲产品200件每件售价500元,共计100000元,增值税销项税额13000元,代垫运杂费300元,产品已发出,货款尚未收到
销售给三环,工厂a产品300件,单价1700元,B产品50件,单价150元开出的增值税专用发票上注明的价款共计51,万7500元,增值税87,975元,利用银行存款为三环工厂代垫运费400元,销售产品的价款以及代垫的运杂费款项尚未收到。做会计分录。
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你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
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去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
可其他应收款不是包括的事对于职工垫付的一些费用吗
替客户垫付的,也可以计入其他应收款的