是的,结转成本的金额可以按扣除返利后的金额结转。因为实际销售价格已经按照扣除返利后的金额进行了调整,所以结转成本的金额也应该相应调整。 至于次年收到厂家红字发票后是否冲减库存商品余额,这需要根据具体情况来判断。如果红字发票的金额与库存商品的余额相等,那么可以冲减库存商品的余额;如果红字发票的金额小于库存商品的余额,那么还需要保留部分库存商品余额;如果红字发票的金额大于库存商品的余额,那么需要与厂家协商解决
某自行车厂(增值税一般纳税人)生产销售自行车,出厂平均不含税单价为280元/辆。2019年10月末留抵税额5000元,11月该厂购销情况如下:(1)向当地批发商销售1000辆,并给予批发商5%价格折扣,折扣额与销售额开在同一张发票上并在金额栏分别注明,批发商当月付清货款后,厂家给予了8%的现金折扣。(2)因仓库管理不善,上月购进的一批工具被盗,该批工具的采购成本为10万元(购进工具的进项税额上月已抵扣)。(3)销售本厂2008年购买自用的机器一台,取得含税收入120000元。(4)购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元,增值税税额18200元。(5)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价税合计金额90000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(6)出租位于本市的一幢2014年前取得的办公用房,价税合计收取4个月的租金80000元,选择简易计税方法计税。(其他相关资料:取得符合规定的发票均在当月抵扣;纳税人销售自己使用过的固定资产,未放弃减税)要求说明并计算:(1)向批发商销售产生的销项税额;(2)当期该自行车厂当期进项税额转出额;(3)当期该自行车厂销
老师请问,我们公司前期购买的货物,款已付,进项发票已收,并认证了,后面这些货物,降价了,厂家给我们补差价,金额有点大,七十多万,以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来,这次公司中止代理了,就要一次性的退回这个钱,我们这边申请冲红信息表,然后对方开红字发票过来,如果涉及多张原来已认证的发票,红字信息表,是不是也要多张申请,后期这个钱回来了,销售方的红票也回来,怎么记账呢,调减以前的成本,调减库存吗
19:29自ien9吗95别ICD99%<介问答详情:|冈21:05:25后或5次对话后问题结束甲自行车厂为增值税一般纳税人,生产销售自行车,出厂不含税单价为250元。本年1月留抵税额为4000元,2月该厂购销情况如下:(1)向当地百货.商城销售600辆,百货商城当月付清货款后,厂家给予了7%的销售折扣(2)向特约销售点销售400辆,支付运输单位运费6540元(含增值税),取得增值税专用发票,注明价款为6000元,增值税税额为540元;(3)销售本厂自用12年的小轿车一辆,售价103000元;(4)当期发出包装物,收取押金40000元,逾期仍未收回的包装物押金为56500元;(5)购进自行车零部件、原材料,取得的增值税专用发票上注明销售金额150000元,税款为19500元;(6)从小规模纳税人处购进自行车零件,支付价款82400元(含增值税),取得增值税专用发票;(7)本厂组织收购废旧自行车,支付收购金额50000元。要求:(1)计算自行车厂本年2月可抵扣的进项税额(2)计算自行车厂本年2月销售自行车的销项税额(3)计算自行车厂本年2月与包装物押金相
老师,公司卖电池,公司之前没有财务帐,刚刚接手, 简单讲述一下情况,购进按零售价打款才发货(300万/月),期间会给单品预估单价,公司跟据预估单价加价售出,返利不定期返回(100万/月),与厂家沟通多次,说无法做到每月确定成本价 例: 1、6月份以零售价支付货款300万,月底我们知道大概返款109万,如何写分录,(后面7、8月份同样如此) 2、到9月份厂家才能确定成本价100万,实际返款100万,并退款,如何做分录 老师,请问像这种情况我们用那个方法算成本合适,月未计提营业成本?请指教,帮忙写下带金额的分录
请问老师,一般纳税人商贸公司,23年12月进货价格是1000元(厂家已开具进货发我票给我司),但厂家承诺24年1月给返利300元,如果此商品在23年12月按700元已销售,我司结转成本是按发票上的进货价1000元结转,还是按700元结转(扣除明年到帐的300元返利)?
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师你好非货币交换在什么情况下需要减去金融资产按比例分配
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
结转成本的价格与进货发票上价格不一致,有税负风险吗?
同学你好 这个按发票来就可以 为啥不一致
你看一下上面描述的
不一致肯定有风险的
你看你上面的回复又说可以这样做帐,现在又说有风险,到底咋做?
就是可以做账但是有风险