若前面没有借:管理费用 贷:其他应付款
后面再做这个分录就可以
给员工租的住房,收到发票未付款,分录是不是为借管理费用福利费贷其他应付款
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
公司承担员工的租金费。分录这样做,可以吗? 计提: 借管理-福利 1000 贷应付职工薪酬-福利1000 员工垫付: 借应付职工薪酬-1000 贷其他应付款-员工1000 报销给员工: 借其他应付款-员工1000 贷银行存款1000
为什么房东包给租赁公司的租赁费用,租赁公司借:长期待摊费用贷:银行存款为什么借方不是其他应付款;而帮房东卖房子收到的费用借:其他应付款 贷:银行存款
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
老师你的意思我不太明白,这笔钱就是为了给员工租房子,应该入管理费用。但是现在只有其他应付款--房东,贷:银行存款这笔分录。是不是应该补一个借:管理费用 贷:其他应付款
是应该补一个借:管理费用 贷:其他应付款