是的,对的,是这么做的。

老师商贸企业买进入库存商品卖出同样要结转成本对吗谢谢,商贸企业的账需要注意些什么呢
老师,我们是商贸企业,账上有10万库存商品,上个月卖出了8万,开了8万元发票,是不是只要结转成本时把8万不含税金额从库存里扣出
老师,我们是商贸企业,是不是买进来的库存商品只有在卖出去才能结转成本?
老师 这个商贸 进的时候入库存商品 卖出去的时候出库 结转成本的时候需要按卖的那个出库数量 结转嘛 我是我按利润比利结转呢
老师,是不是库存商品卖出时候结转成本,才能抵所得税,否则只能是库存商品,不能抵所得税,对吧
老师,请问付款出去因为录入账号或者公司名称 错误被退回来,这种现金流量项目是选“不影响现金流量”还是选“03、07?
老师好,在哪里能看到分管专管员的信息,谢谢!
你好老师 客户之前付款是用私户付的,后面要开票 公户又付了一遍货款 , 怎么做凭证,后面要把之前私户的钱又转给客户怎么做凭证 做内账的
老师您好,产品上的铭牌是入到库存商品吗?
请问一下印花税是销售方缴还是双方都缴
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
老师,我如果每个月给员工报销1000元油费的话,用于私车公用的情况,能所得税前扣除吗
你好,需要有租赁合同,租赁发票才可以啊,如果没有不行。
老师,现在账上面有跟多的预付账款,有200万,那我在年底怎么处理呢?需要做个暂估吗?明年拿发票回来在冲减?
其实这些预付的钱大部分都是22年的
好,你货物到了没有?
这些都是预付的机械费
对方给你提供了服务吗?
都提供了,现在到年底了不知道怎么处理呢
借劳务成本或者是工程施工 贷预付账款 没有发票,你正常做账,对应的收入做了结转到主营业务成本。
那就是还是暂估成本,等来发票就冲减掉?
的,对的,是这么做的。
但是老师,她有22年的预付账款的,在23年的时候也没有暂估成本,我全部要放23年吗?
你好 可以 是这么做的。