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老师,一般纳税人9月份开具了100万的发票,12月份作废重新开局,请问12税费申报的时候怎么申报?

2023-12-22 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-22 14:42

你好,同学 12月份申报,本期的收入减去这部分红冲的,差额申报

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:43

就是直接系统数据自动获取差额是吧 我这边不需要单独申报什么附表是吧

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:44

是的,不用单独的附表的

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:45

老是账务具体怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:47

红冲的 借主营业务收入 应交税费应交增值税 贷应收账款

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快账用户9726 追问 2023-12-22 14:50

主营业务收入应该是贷方负数吧

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齐红老师 解答 2023-12-22 14:52

主营业务收入应该是贷方负数吧 可以借方,可以贷方负数

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相关问题讨论
你好,同学 12月份申报,本期的收入减去这部分红冲的,差额申报
2023-12-22
同学你好,如果是季报的话,就按照实际销售额报税,这张票也一起报
2022-01-07
你好,红冲你的无票收入,然后再做发票的。
2022-02-16
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
您好,你们开的发票,红字发票是你们开具的吧?
2023-01-04
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