同学你好,如果是季报的话,就按照实际销售额报税,这张票也一起报

请问老师,我在12月份开具的发票其中有一张重复开具未作废,现在1月份发现了这个问题,怎么申报呢?
老师,请问下21年的出口发票,在22年的3月份才开具,可是发现有一张发票打错了,是出口申报要在4月15日前申报完毕吗?那现在发票开错了,怎么处理呢,已经作废不了了
老师,一般纳税人9月份开具了100万的发票,12月份作废重新开局,请问12税费申报的时候怎么申报?
12月份开的一张专票,现在已经申报,税款已经缴纳,现在1月要把这张票作废重新开一下,那税款怎么办呢
你好老师,12月份的时候收到20万发票,做账并且抵扣了。1月份发现这张20万的发票对方作废又重新开具了,请问怎么做账呢?
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
月报也是一样,这张票要报
老师,我是一般纳税人,这张票实际是不存在的
老师,是开票人员的疏忽导致没有作废
你1月份开了负数,报1月份开的发票的时候,就按照正数票减负数票的实际销售额报哈。
虽然12月多交了,但是1月份正好少交哈
好的,理解了,谢谢老师
不客气哈,满意的话,给个五星好评呗