同学你好,如果是季报的话,就按照实际销售额报税,这张票也一起报

老师好请教个问题,七月份开出的普通发票因为开错了,忘记作废了,又开了一张,现在税务出现了重复发票,这种情况怎么样处理
请问老师,我在12月份开具的发票其中有一张重复开具未作废,现在1月份发现了这个问题,怎么申报呢?
老师,一般纳税人9月份开具了100万的发票,12月份作废重新开局,请问12税费申报的时候怎么申报?
12月份开的一张专票,现在已经申报,税款已经缴纳,现在1月要把这张票作废重新开一下,那税款怎么办呢
你好老师,12月份的时候收到20万发票,做账并且抵扣了。1月份发现这张20万的发票对方作废又重新开具了,请问怎么做账呢?
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
月报也是一样,这张票要报
老师,我是一般纳税人,这张票实际是不存在的
老师,是开票人员的疏忽导致没有作废
你1月份开了负数,报1月份开的发票的时候,就按照正数票减负数票的实际销售额报哈。
虽然12月多交了,但是1月份正好少交哈
好的,理解了,谢谢老师
不客气哈,满意的话,给个五星好评呗