您好,这个是需要缴纳的,要

消费税】中淮公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法,本年5月,发生如下涉及消费税业务:1.销售一批高档化妆品,开具增值税专用发票,注明价款800000元,增值税税额128000元,款项尚未收到,产品已经发出。消费税税率15%。2.在建工程领用自产柴油成本20000元,应纳消费税2400元。3.下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,账面8000元,市场价格10000元,适用消费税税率10%,增值税税率13%。4.委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲企业发出材料成本为2000000元,加工费为400000元,增值税税率为13%,由乙企业代收代缴的消费税为160000元。材料已经加工完成,并由中淮公司收回验收入库,加工费及相关税金尚未支付。中淮公司采用实际成本法进行原材料的核算。请完成以上账务处理。
消费税】中淮公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法,本年5月,发生如下涉及消费税业务:1.销售一批高档化妆品,开具增值税专用发票,注明价款800000元,增值税税额128000元,款项尚未收到,产品已经发出。消费税税率15%。2.在建工程领用自产柴油成本20000元,应纳消费税2400元。3.下设的职工食堂享受企业提供的补贴,本月领用自产产品一批,账面8000元,市场价格10000元,适用消费税税率10%,增值税税率13%。4.委托乙企业代为加工一批应交消费税的材料(非金银首饰)。甲企业发出材料成本为2000000元,加工费为400000元,增值税税率为13%,由乙企业代收代缴的消费税为160000元。材料已经加工完成,并由中淮公司收回验收入库,加工费及相关税金尚未支付。中淮公司采用实际成本法进行原材料的核算。请完成以上账务处理。
甲公司为增值税一般纳税人。主要从事化妆品生产和销售业务,2022年6月有关经营情况如下:(1)销售给乙公司自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额3000000元,款未收。(2)将100套自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价1000元/套。(3)受托为丙公司加工一批高档修饰类化妆品,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元,税额32500元,丙公司提供材料成本600000元;甲公司无同类化妆品销售价格。(4)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格935000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%,关税税率为5%。取13%,消费税税率为15%,关税税率为5%。取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1甲公司当月业务中,下列说法正确的是A.销售自产高档美容类化妆品应缴纳消费税和增值税B.将自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户应缴纳消费税和增值税□C.受托加工高档化妆品应代收代缴消费税D.进口高档化妆品在
4.海达公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2020年3月发生如下经济业务:(1)3日、销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。(2)8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。(3)10日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后用于继续生产,用银行存款支付加工费用50.000元,由受托方代收代缴的消费税为5000元。请作出以上业务的有关会计处理。
海达公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2020年3月发生以下经济业务:1.3日,销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%.产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2.8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。310日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后继续用于生产,用银行存款支付加工费用50000元,由受委托方代收代缴的消费税为5000元请做出以上业务的有关会计分析
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
什么情况下才要缴纳消费券呀!
金银首饰 这个是需要的,其他的不需要
回收金银首饰需要缴纳消费税吗?
回收的话,类似和零售一样的这个