您好 (1)3日、销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。 借:应收账款240000%2B31200=271200 贷:主营业务收入240000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 240000*0.13=31200 借:主营业务成本150000 贷:库存商品150000 借:税金及附加240000*0.1=24000 贷:应交税费-应交消费税24000 (2)8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。 借:在建工程56000 贷:库存商品50000 贷:应交税费-应交消费税 6000 (3)10日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后用于继续生产,用银行存款支付加工费用50.000元,由受托方代收代缴的消费税为5000元。 借:委托加工物资 50000 借:应交税费-应交消费税5000 贷:银行存款55000

为增值税一般纳税人,适用的增值税率13%,消费税税率10%.该公司2021年6月发生如下经济业务:(14分)(1)销售应税消费品一批,售价1000万元,实际成本为720万元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。①确认收入时会计分录:②计提消费税时会计分录:领用本公司生产的应税消费品B产品分给职工作为福利,该产品实际成本3万元,计税价格5万元。计提消费税时会计分录:(3)收回委托加工的C材料一批并验收入库,C材料是消费税的应税物品,该委托加工材料系上月发出,发出原材料的成本为15万元。本期收回支付加工费,取得增值税专用发票注明加工费3万元,增值税3900元。同时支付其代收代交的消费税2万元。收回委托加工的C材料用于生产应交消费税产品B产品。①支付加工费、增值税的会计分录:②支付消费税的会计分录计算C材料的委托加工成本并做出收回委托加工材料的会计分录
1、某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该企业委托其他单位(增值税一般纳税人)加工一批属于应税消费品的原材料(非金银首饰),该批委托加工原材料收回后用于继续生产应税消费品。发出材料的成本为300万元,支付的不含增值税的加工费为100万元,支付的增值税为13万元,受托方代收代缴的消费税为30万元。该批原材料已加工完成并验收入库,请计算该批原材料的入库成本
4.海达公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2020年3月发生如下经济业务:(1)3日、销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%。产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。(2)8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。(3)10日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后用于继续生产,用银行存款支付加工费用50.000元,由受托方代收代缴的消费税为5000元。请作出以上业务的有关会计处理。
海达公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2020年3月发生以下经济业务:1.3日,销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%.产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2.8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。310日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后继续用于生产,用银行存款支付加工费用50000元,由受委托方代收代缴的消费税为5000元请做出以上业务的有关会计分析
海达公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,2020年3月发生以下经济业务:1.,3日,销售其生产的应纳消费税产品,应纳消费税产品的售价为240000元(不含增值税税额),产品成本为150000元。该产品消费税税率为10%.产品已经发出,符合收入确认条件,款项尚未收到。2,8日,在建工程领用自产材料一批,价值50000元,应交纳增值税7800元,应交纳消费税6000元。3,10日,委托外单位加工一批原材料(非金银首饰),该材料加工后继续用于生产,用银行存款支付加工费用50000元,由受委托方代收代缴的消费税为5000元请做出以上业务的有关会计分析
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。