你好,这个录入的期初你确认之后是不变的呢,除非是跨年的呢

老师,代账公司做的账,2月份科目余额表现金的期末余额是15657.96,3月份的科目余额表期初数就是16011.6,为什么不一样呢,是错了吧。
您好,老师,我们公司是2022年10月份开业的,为什么12月份科目余额表的期初余额没有数据的呢?11月份的期末余额不是12月份科目余额表里面的期初余额吗?
请问账务交接的时候,有科目余额表,利润表,资产负债表,根据科目余额表设置期初,利润表需要填入到损益里面吗,因为科目余额表里面损益是没有余额的,如果只根据余额表录入期初,那利润表就没有数据游戏米线,吗
老师,您好,新收到的账,没有账套,只有科目余额表,所以根据科目余额表来设置了期初余额,为什么登记完10月份的账后,打开科目余额表,期初数为什么不是我录入的期初数了,录入的期初数应该是永远不变的吧?
老师,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余额表,那么我在创建新的账套后,录入期初数据时,是不是“年初余额”只能填写7月科目余额表中的期初余额了?那这样10月季报时年初跟我这个年初肯定不一致呀
公司的经营范围有技术服务,可以开设计服务类发票吗
老师 申请增值税即征即退 申请 需要上传什么材料呢
一般纳税人开设计服务,税率是多少
老师您好 请问在固定模块里 要调整折旧对应的科目和残值率,要先计提本月折旧吗?
我们是外贸公司,现在货款收不回来了,我们也没有钱付加工费,那没有成本票的情况下,已经出口的报关单怎么处理?
老师,请问一下客户只销不进,会有什么税务风险啊?叫开进项回来总不开,是卖电脑给单位的。
老师你好,我们公司这个月现金流紧张,可以从职工借款,先把单位社保交上,回头再把钱还给员工吗
资产负责表应收账款的期末数是根据那几个科目 的余额填列的?重分类的情况
老师,有一个单位要在我们公司走一个2万元的收入,意思是甲方给他2万,但是他没有账户,需要转到我们公司,我们再转给他 第一: 他是需要给我们开发票吧? 第二: 因为需要涉及我们给甲方开发票,我们适当的收一些税点,需要收多少?都有哪些税,我们是小规模纳税人。谢谢
有一笔私车公用的费用,付款时没有发票,只有过路费和加油的截图,过了几个月开了一张油费发票,把之前的账冲掉再录一遍,凭证后面附发票可以么?还是截图与后开发票不一致直接把发票放在原凭证后面
刚录入完期初我还看了和收到上家给的科目余额表期末数是一样的,只是做完10月份的账后,起初余额就变了,是什么原因呢?
你是看的报表吗?是不是年初数