你好,就是其他业务收入红冲改主营业务成本
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
我们这个是国企,属于政府旗下,收到乡财政所打来的农物产品生态食材产业品牌宣传营销推广费,这种的可以怎么做分录
你好 老师 我们公司是一般纳税人,7月要申报增值税了,6月做好账了。可以还是我先等我申报增值税后以实际缴纳的增值税计提和缴纳增值税以及附加税?还是6月先结转加计提增值税,7月申报再做缴纳的分录?
请问,要发放2人工资,工资总额6000,发放工资时一个人的失败了 ,这个要挂账 ,全过程的 分录 怎么写?
请问老师,我们公司四月份开始出租厂房,我已经四月份开始开电费发票给租赁方,现在关于电费销售我怎么账务处理?
个税手续费返还,小规模纳税人,增值税申报表是不是填在免税销售额,第10行,服务、不动产和无形资产这列?
我这遇到一家小公司,股东有ABC三人,有一名技术人员,一个后勤商务人员,A股东占股50%,B股东占股30%,C股东占股20%,三个股东都作为公司销售人员需要承担各自每月的工资及销售过程中所产生的成本费用如业务招待费,运输费差旅费还有技术为某个股东的项目出差产生的差旅费就算在这个股东的头上,这些均由股东各自承担,其他的租房水电职员工资办公费均由股东按占比分摊,我到年底得要统计出各股东人员的主次成本费用,业绩数据,税收费用,分摊费用,利润,可分配利润这些数据,老师能不能教教我从现在开开始我应该怎么做账,怎么给他们做记录才能方便我年底快速的给到老板们想要的数据呀!
老师,企业给企业分红,分完红,才交企业所得税
怎么在国税网上下载对应年月的纳税申报主表呢?
16800元的货款,我们要开专票,对方收八个点,那么额外加收的税点是多少钱
老师你好,是不是成本减少了,其他业务收入同时也减少了
可以这样理解吗,老师
就是成本增加收入减少
老师,借,主营业务成本 负数 贷,其他业务收入 付数 不是成本减少了,收入也减少了吗?老师
是的,双方都是减少。
老师你好,我们是4s店有返利政策 老师,计提的时候,借,主营业务成本负数 ,借,应收返利 返利到返利池的时候,借,主营业务成本,贷,应收返利 开红字信息票的时候,借,预付账款,借,主营业务成本,负数 返利池由于别的原因扣款了,借,主营业务成本负数,贷,其他业务收入负数,这样可以吗老师
返利池里的资金与怎么做?
老师,就是,应收的返利先回到返利池,完后用的话,再开红字票信息,转到现金户才能用,
他一般由于不达标了,或者怎么样了,他扣款都在返利池扣款
第二个分路不对,法力池里的资金你可以做其他货币资金,以后你抵扣货款不是吗?借其他货币资金贷应收返利。
然后开了红字信息表及应收返利贷主营业务成本,借主营业务成本贷应收返利。 之前已经计提了,你在这一次红冲它不又更少了成本?
老师,计提是负数 应收的时候,不是把他又冲了呀
冲应收返利不是冲主营业务成本呀。
老师,计提返利,借,主营业务成本负数 借,应收账款 返利到账返利池,借,主营业务成本 贷,应收账款, 转到现金户只能抵货款,开红字信息票,借,预付账款 借,主营业务成本负数!
返利到账返利池,借,主营业务成本 贷,应收账款 抵扣返利咋做
抵扣返利是啥意思老师
老师,这是内账
抵扣货款的意思的
老师抵货款,那就需要开红字信息票,借,预付账款,借,主营业务成本负数
老师你好,这样做可以吗
你好可以可以 可以这么做的
老师,可是在返利池扣款了意思是不达标了或者别的原因扣款了,列如,应收返利到账返利池10000元,扣款了3000元,到时候返利池转现金户只有7000元,那在返利池扣款的这3000元 借,主营业务成本,负数 贷,其他业务收入,负数 这样做可以吗老师! 贷,其他业务收入 负数
老师,可是在返利池扣款了意思是不达标了或者别的原因扣款了,列如,应收返利到账返利池10000元,扣款了3000元,到时候返利池转现金户只有7000元,那在返利池扣款的这3000元 借,主营业务成本,负数 贷,其他业务收入,负数 这样做可以吗老师!
你这个其他业务收入开了发票吗? 你的正数开了发票没有?