需要纳税调增555,这个是累计折旧的
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
老师你好,这道题最后因为自然灾害损坏①增值税不用转出对吗?。②作为固定资产清理处理帐务,借方资产处置损益87.5万,累计折旧7.5万,贷方固定资产95万是否正确?③清理费用1万元,则借固定资产清理1万贷银行存款是否正确?④收到保险公司赔偿30万,借其他应收款30万,贷固定资产清理30万,收到时借银行存款30万,贷银行存款30万,贷其他应收款30万。是否正确?不会做分录了,老师帮着解答一下,谢谢
老师我公司汽车买给个人是2万,汽车原值392136.75,期末累计折旧372529.91,期未净额19606.84,汽车是17年买的折旧5年。先转入清理\\借:固定资产清理19606.84 累计折旧372529.91贷:固定资产392136.75 收到汽车款:借:银行存款2万,贷:固定资产清理17699.12应交税费一销项税额2300.88 结转清理帐户:借:营业外支出17699.12 贷:固定资产清理17699.12对吗
刚买的一个设备2万,折旧了一个555元,就发生自然损坏了,保险公司赔付了2万,分录对吗? 借累计折旧555 固定资产清理19445 贷固定资产2万 借其他应收款赔付2万 贷营业外收入555 贷固定资产清理19445 因为固定资产没有发票,汇算清缴是不是要调减这个营业外收入555??
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
为融资租赁请资产评估公司对租赁设备进行资产评估发生的评估费用,如何进行账务处理
旅客运输服务和车票费用都填在申报表8b栏里面吗
老师,现代服务*信息服务费,是不是也属于广告费的一种,汇算清缴的时候按收入15%扣除
老师:法人出租车辆给公司使用,法人的租赁动产收入,也是合并到工资薪金汇算吗?
老师好!请问员工的劳动关系赔偿金是算进应付职工薪酬里吗
老师,我们老板持股A公司90%股份;持股B公司90%股份;持股C公司25%股份,怎么证明A公司与C公司有关联关系?
老师问一下,我们是医药行业就是当月货物所有权转移了但是客户还没有开票、确定收入的话挂哪个科目呢?还有就是在实操当中可以开票给客户来确定收入呢?
还有一个问题,总分类账和明细账到底怎么登记啊还是分不清,有样板图片不???
老师,小规模纳税人增值税报表填完以后第三栏没有数据,税务局说不对,应该怎么填写的
老师,一机器购进的时候有机器及配件,但由于是配套售卖的,供应商按整体的价格开发票,也就是发票只体现机器,没有配件。但现在机器和配件分别售卖,请问成本价我如何分?
那分录对吗?
可以的 可以这么做的
老师,如果不想那么麻烦纳税调增,我把这个设备计入库存可以吗?这样没有折旧。借:库存商品,贷,暂估,收到赔付率,借:其他应收款赔付,贷库存。这样不用纳税调增了。
不可以,因为你这个买来是自己使用的,不是销售的。
那老师,上面说的调增555,折旧到销售费用折旧费555,下面营业外收入555,一借一贷不是平了吗,还要调增吗?
没有发票,所以需要调灯,你账上不用调整呀,调表不调账有问题吗?