您好,对的,这个理解是对的

我们公司应收账款期末是负数,期末余额贷方600万,期初贷方200万,明细借方300万,明细贷方700万,预收账款0,请问重分类的话,是第一种,应收账款0,预收账款600万。还是第二种,应收账款300万,预收账款900万
你好,财务报表中,应收账款,预收账款,应付账款,预付账款,其他应收款,其他应付款是如何重分类的?具体把借贷方说一下。谢谢了。后面还有具体问题要问
重分类是这样做吗 应收账款的贷方调到预收账款的贷方 应付账款的借方调到预付账款的借方
应收账款为负数,重分类的话,是在预收账款的贷方吗?谢谢你了
应付账款为负数,重分类后,在预付账款的借方吗?谢谢你了
老师好,2025年利润是-10000,汇算清缴后调增了500块钱,最后的利润是-9500,该怎么做账呢
制造业采购商品开的普通发票,借是库存商品还是直接借主营业务成本比较好?
有没有快递行业的财务啊,带我一个,谢谢你了
老师,你好,请问公司有销售,有工程服务,增值税,和所得税的税负率多少比较安全
老师:代理记账公司,怎么给员工分配工作,然后怎么分提成这些
老师1月份保税只报增值税么
老师您好,我们公司是刚成立才两三个月,这个月是第三个月,然后还是M级。前面他的额度只有30万每个月,然后上个月提了50万,因为要开的票比较多嘛,然后是不是把税报了之后,那个额度自然就提起来了呀。 还是要是要是不是要先把税报了,把那个额度开完了,然后再提额吗? 公司提额的话,一个月可以提几次?
我们酒店,上个月开票了265,我挂的应收账款,结果公户到账了260,其中5元是第三方收款工具的手续费,但是未收到发票,那么我的会计分录咋做
请问公司购买新车,车款,交的保险,代办服务费500,车船税,都一起做固定资产吗
老师好,我们车间要请两个临时工打包,只做十天,2个人*120/天*10天=2400元,那这个如何取得发票,或者如何能够合理的在税前扣除这个费用呢,老师,麻烦请出出主意