你好同学,什么原因更改的申报表?

老师,我修改了2021年度第四季度增值税申报表,补缴了增值税及附加税还有滞纳金,这个账务怎么处理啊
更改去年的增值税申报表,增加了无票收入,这样缴纳增值税及附加时候会要收取滞纳金吗
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
9月更改前期1月份增值税申报表为什么会有滞纳金,扣的滞纳金怎么做账
老师,这个亿企代账里职工参保信息里有王猛,社保费申报里没有
季度报表中应付工资那块,第一行第二行填数时候,填去年的数么?还是一个填2025年的?
老师,这个个税的专项扣除,如果每一项都有,那我填上专项扣除的话,是每个月都有这个专项扣除可以抵扣吗,还是一年就抵扣一次
朴老师,电商平台报送新规从什么时候开始报送?25年10月?各平台都是以结算的时点来报送收入?
老师:老板要办贷款,要重新编制资产负债表和利润表,这两张表的勾稽关系要怎么把控,谢谢老师
老师25年4月房东拿了24年的租金发票过来,24年前任会计也没入帐,也没有对应这发票金额的支付凭证,没有合同,我接过来要不要入帐?
公司的工商档案信息是什么?
12月工资是次年1月发放还是当年的12月31日前发放?
银行档案资料管理有什么规定类型有什么限制到期一般怎么处理
老师你好,有一家公司的账移交到我这边来做账,根据对方移交的科目余额表录入初始余额,录入后发现利润表和对方的利润表的财务费用不相符相差1.89元,问题出现在哪里呢?谢谢
我们是生活服务类行业,可以享受10%的加计抵减,税务局说我们从今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的时候把之前的一并计提了加计抵减,但是,我从8月份就开始加计抵减了,相当于8-10多享受了,让我改报表然后补交了增值税附加税和滞纳金
把8-10这几个月的加计抵减金额改成了0,一次性填到了11月份的报表里了,其实11月份的报表里还有加计抵减的余额
结果不是一样吗,为什么要罚款
你好同学 如果税局的主张不能改 借:其他收益 贷应交税费—加计抵减进项税额 罚款 借营业外支出 贷银行存款
因为不改享受的时候享受了,但是因为享受了优惠少交了增值税相当于是晚交了增值税,所以有滞纳金
我之前已经做借:应交增值税-加计抵减 贷:其他收益了,是不是要红冲啊
是的,同学,红冲了,把滞纳金做上就可以