你好同学,什么原因更改的申报表?
老师,我修改了2021年度第四季度增值税申报表,补缴了增值税及附加税还有滞纳金,这个账务怎么处理啊
更改去年的增值税申报表,增加了无票收入,这样缴纳增值税及附加时候会要收取滞纳金吗
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
9月更改前期1月份增值税申报表为什么会有滞纳金,扣的滞纳金怎么做账
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
我们是生活服务类行业,可以享受10%的加计抵减,税务局说我们从今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的时候把之前的一并计提了加计抵减,但是,我从8月份就开始加计抵减了,相当于8-10多享受了,让我改报表然后补交了增值税附加税和滞纳金
把8-10这几个月的加计抵减金额改成了0,一次性填到了11月份的报表里了,其实11月份的报表里还有加计抵减的余额
结果不是一样吗,为什么要罚款
你好同学 如果税局的主张不能改 借:其他收益 贷应交税费—加计抵减进项税额 罚款 借营业外支出 贷银行存款
因为不改享受的时候享受了,但是因为享受了优惠少交了增值税相当于是晚交了增值税,所以有滞纳金
我之前已经做借:应交增值税-加计抵减 贷:其他收益了,是不是要红冲啊
是的,同学,红冲了,把滞纳金做上就可以