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税务局要求调整增值税申报表,之前不需要缴纳增值税,更改申报表后又缴纳了增值税个滞纳金,怎么做账啊

2023-12-23 19:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-23 19:31

你好同学,什么原因更改的申报表?

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快账用户7721 追问 2023-12-23 19:38

我们是生活服务类行业,可以享受10%的加计抵减,税务局说我们从今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的时候把之前的一并计提了加计抵减,但是,我从8月份就开始加计抵减了,相当于8-10多享受了,让我改报表然后补交了增值税附加税和滞纳金

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快账用户7721 追问 2023-12-23 19:40

把8-10这几个月的加计抵减金额改成了0,一次性填到了11月份的报表里了,其实11月份的报表里还有加计抵减的余额

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齐红老师 解答 2023-12-23 19:54

结果不是一样吗,为什么要罚款

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齐红老师 解答 2023-12-23 19:55

你好同学 如果税局的主张不能改 借:其他收益 贷应交税费—加计抵减进项税额 罚款 借营业外支出 贷银行存款

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快账用户7721 追问 2023-12-23 19:56

因为不改享受的时候享受了,但是因为享受了优惠少交了增值税相当于是晚交了增值税,所以有滞纳金

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快账用户7721 追问 2023-12-23 20:40

我之前已经做借:应交增值税-加计抵减 贷:其他收益了,是不是要红冲啊

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齐红老师 解答 2023-12-23 20:49

是的,同学,红冲了,把滞纳金做上就可以

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2023-12-23
借应交税费、未交增值税、 营业外支出、滞纳金,贷银行
2023-12-23
您好,是不能更正的这个,更正需要去现场,需要缴纳
2023-02-24
您好,还能更正申报的,如果更正申报后不需要缴纳增就不用缴纳滞纳金。
2023-02-24
您好,这个是不会的,不至于,很多税务机关第一次都不受
2022-08-10
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