你好同学,什么原因更改的申报表?

老师,我修改了2021年度第四季度增值税申报表,补缴了增值税及附加税还有滞纳金,这个账务怎么处理啊
更改去年的增值税申报表,增加了无票收入,这样缴纳增值税及附加时候会要收取滞纳金吗
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
9月更改前期1月份增值税申报表为什么会有滞纳金,扣的滞纳金怎么做账
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
老师,单位交了诉讼费,法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据,可以税前扣除,汇算时不调增吗
请问老师,2025年7月开办的小规模企业,2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算?
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些,我司车间是承包给第三方进行加工生产,和第三方存在劳务关系,每个月付一笔劳务费就可以,付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票,我应该如何记账做账
我们是生活服务类行业,可以享受10%的加计抵减,税务局说我们从今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的时候把之前的一并计提了加计抵减,但是,我从8月份就开始加计抵减了,相当于8-10多享受了,让我改报表然后补交了增值税附加税和滞纳金
把8-10这几个月的加计抵减金额改成了0,一次性填到了11月份的报表里了,其实11月份的报表里还有加计抵减的余额
结果不是一样吗,为什么要罚款
你好同学 如果税局的主张不能改 借:其他收益 贷应交税费—加计抵减进项税额 罚款 借营业外支出 贷银行存款
因为不改享受的时候享受了,但是因为享受了优惠少交了增值税相当于是晚交了增值税,所以有滞纳金
我之前已经做借:应交增值税-加计抵减 贷:其他收益了,是不是要红冲啊
是的,同学,红冲了,把滞纳金做上就可以