你好同学,什么原因更改的申报表?

老师,我修改了2021年度第四季度增值税申报表,补缴了增值税及附加税还有滞纳金,这个账务怎么处理啊
更改去年的增值税申报表,增加了无票收入,这样缴纳增值税及附加时候会要收取滞纳金吗
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
您好,1月份的增值税申报表申报的时候有应交增值税,没有缴纳,过了申报期后发现申报错了,还能更正申报吗?如果更正申报后不需要缴纳增值税是不是就不用缴纳滞纳金了?
9月更改前期1月份增值税申报表为什么会有滞纳金,扣的滞纳金怎么做账
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
我们是生活服务类行业,可以享受10%的加计抵减,税务局说我们从今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的时候把之前的一并计提了加计抵减,但是,我从8月份就开始加计抵减了,相当于8-10多享受了,让我改报表然后补交了增值税附加税和滞纳金
把8-10这几个月的加计抵减金额改成了0,一次性填到了11月份的报表里了,其实11月份的报表里还有加计抵减的余额
结果不是一样吗,为什么要罚款
你好同学 如果税局的主张不能改 借:其他收益 贷应交税费—加计抵减进项税额 罚款 借营业外支出 贷银行存款
因为不改享受的时候享受了,但是因为享受了优惠少交了增值税相当于是晚交了增值税,所以有滞纳金
我之前已经做借:应交增值税-加计抵减 贷:其他收益了,是不是要红冲啊
是的,同学,红冲了,把滞纳金做上就可以