你好 当月的收入多了可以
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
老师你好,收到服务费发票,可以直接计入主营业务成本吗?借:主营业务成本 贷:应付账款-XX公司
老师,我想请问一下,小规模进项票做分录要不要写应交税费-进项税额,还是说直接借:主营业务成本 贷:应付账款就可以?
工程施工收到成本票直接坐下面这个分录可以吗? 借:主营业务成本 应交税费(进项税) 贷:应付账款
收到一张成本专用发票,可以直接就做借主营业务成本,应交税费应交增值税进项税额贷应付账款吗?
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
当月的收入做了可以
没有做当月收入呢
没有做收入,做不了主营业务成本,你有收入才能有主营业务成本,没有在做劳务成本或者是合同履约成本。
履约合同成本是借全额还是抛开进项税额计?
他是不含税的金额
那等做收入那月再做履约成本红冲,接着做主营业务成本吗?
对的,是到结转到主营业务成本里面去。
好的,谢谢老师
那我先做合同履约成本在哪个科目下新增?
你好,这个就是一级科目 新企业会计准则,有的
好的谢谢老师
不用客气,周末愉快
老师不好意思再问一下,我们还用的老的小企业会计准则,如果要变更新的会计准则是不是要在明年一月份才可以变更
可以 电子税务局里面也需要变更过来
意思是我这个月可以变更会计准则,同时在电子税务局更改就行对吧
你好是的可以可以可以
好的谢谢老师
不用客气 周末愉快