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我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?

2022-07-18 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-18 21:28

你好,通过以前年度审计调整科目冲回来

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快账用户4474 追问 2022-07-18 23:18

老师,能做好分录给我看看吗?

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齐红老师 解答 2022-07-19 06:09

你好!借其他应付款 贷以前年度损益调整 就可以然后借以前年度损益调整 贷未分配利润

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你好,通过以前年度审计调整科目冲回来
2022-07-18
你好;  是嘚。 可以这样来做账的。  
2021-12-08
你好,你的收入在几月份做的,因为你做了两个成本,其中有一个重复了。
2023-06-08
你好,没错了,是这么做的
2024-04-11
你好,学员,老师看了,上面分录没问题的
2023-09-10
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