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税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他

2026-01-13 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-13 08:21

你好,不对呀,你购买的分录怎么写? 不花钱吗? 借管理费用、办公费, 贷银行存款, 借应交税费,应交增值税减免税额, 贷管理费用办公费

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快账用户8451 追问 2026-01-13 08:34

老师,那个之前已经做了这一笔抵扣的分录,但事实上报税上还没有抵扣,那之前抵扣的分录会不会影响增值税

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齐红老师 解答 2026-01-13 08:36

你之前的增值税余额肯定不对吧,因为你少做了抵扣的。是的话,现在补上没有问题

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快账用户8451 追问 2026-01-13 08:46

年末结转的时候没有结转这一笔280,把它当做留抵了

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齐红老师 解答 2026-01-13 08:47

没有结转不影响你只要做了减免税额就可以

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快账用户8451 追问 2026-01-13 08:51

那是2022年的事了,账上补的话借应交税费-应交增值税-进项税额280 贷应交税费-应交增值税减征额280

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齐红老师 解答 2026-01-13 08:57

不用的,你看下未交增值税是不是有余额,应该是借应交税费未交增值税 贷应交税费,应交增值税减免税额

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快账用户8451 追问 2026-01-13 09:13

总的税不影响,在把之前抵扣的反冲280

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齐红老师 解答 2026-01-13 09:16

不是的,你账上没有写抵扣减免税款的情况下,你欠着税款。你看明细,你交税的时候不是未交增值税吗那未交增值税,没有抵扣这个减免税款,嗯,他是不是应该有一个贷方余额应该缴纳?没有缴纳的 你平时结转需要缴纳的增值税,是已经减了减免税额之后再结转增值税吗 正常的借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。这里你看一下,你是减了减免税款的还是没有

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你好,不对呀,你购买的分录怎么写? 不花钱吗? 借管理费用、办公费, 贷银行存款, 借应交税费,应交增值税减免税额, 贷管理费用办公费
2026-01-13
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-12-09
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 应交税额-应交增值税减征额840
2026-01-19
借应交税费-应交增值税减征额280
贷管理费用-其他280
这一步已经说明抵扣了
2023-03-29
同学你好,分录是对的;;;
2022-03-11
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