1.在销售商品时,应将销售的商品转入发出商品科目,并记录相应的销售收入和增值税税额。具体会计分录如下:借:发出商品贷:库存商品借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 2.在次月开出销项发票后,将之前记录的应收账款科目余额与实际收到的货款进行核对,确保应收账款科目余额与实际收到的货款一致。如果实际收到的货款与应收账款科目余额不一致,需要进行相应的调整。 3.在实际收到货款时,将实际收到的货款转入银行存款科目,并冲减之前记录的应收账款科目余额。具体会计分录如下:借:银行存款贷:应收账款
老师,销售一批商品,货款未收,先发货,次月开发票。当月和次月分录怎么写
一般纳税人,商品已出售,货款已收到,但是还未开销项票,当月会计分录怎么做
销售商品,次月才收到货款,当月怎么做账
当月先汇款采购商品,当月入库,次月才收到进项发票,科目都怎么做
当月销售商品未收到货款,次月开销项发票后才收到货款,请问老师都怎么做科目
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
好的,老师,麻烦可以在讲解一下,当月汇款采购商品,已入库,次月才收到进项,科目都怎么做吗
这个是第二个问题吗
是的.是的
因老师答题有时间限制,请“一题一问”,以便老师们能尽快做出解答,谢谢配合。
好的,谢谢
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d