同学,你好 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 之后纳税调整

老师,请问酒店行业中,报销采购物资,已有发票及清单,付款凭证但是没有入库单应该怎么记账。
老师,请问像这种没有发票的,领导只给一个表格,也报销给他了,请问应该怎么做分录呢?
老师,我问下我公司员工住宿没有发票,但是领导已经批示了,出纳已经付款了把票据给我了我也已经入账了。这样的问题怎么解决。只有火车票和领导签字的费用报销单。
请问老师,领导出差时报销200景区门票,只有付款记录,没有发票,应该怎么记账报销呢?谢谢
请问老师,公司购买的加油充值卡,报销时记了预付账款,后来使用加油卡时一直没有开发票,这种情况应该怎么处理这笔预付款项呢?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
200不是低于500,没有发票不可以入账?
500以内没有发票,也可以入账吧,还需要纳税调整?
同学,你好 可以入账,但是没有发票,不能税前扣除