您好,这样人为去控制税负是有问题的,咱这个税负要么定义有问题,要么就是还有付了钱没有取得发票的情况了

某工业企业增值税一般纳税人2020年9月购销业务情况如下: (1)购进生产原料批,已验收入库取得的防伪税控系统开具的增值税专用发景上注明的价、税款分别为23万元、2.99万元。 江了(2) 购进钢材20吨,未人库,取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明价、税款分别为8万元、1.04万元。 (3)直接向农民收购用于生产加工的农产品一批,这批农产品用于生产税率为13%的商品进行销售,经税务机关批准的收购凭证上注明价款为42万元,运费4万元,取得增值税专用发票。限公(4)销售产品批,已发出并办要银行托收手续,但货款尚未收到,向天开具的专用发票注明销售额82万元。 单5 (5)将本月外购20吨钢材及库存的同价钢材20吨移送本企业修建产品仓库工程使用,已抵扣进项税额。 期初留抵进项税额0.5万元,以上防伪税控系统开具的增值税专用发票均在取得当月通过了税务机关的认证。企业产品适用的增值税税率为13%。工满景:来安由宝要求:根据上述资料,分析回答下列问题:数的武计果支贸签后公甲千关江1.本期收购农产品可抵扣的进项税额为()万元。 )昌 A.0 B. 4.56 C.7.14 D.5.74月A 2.下列进项税额中,不得从销项税额中抵扣的是(安旺 )。 A.将业务(1)中购进的原材料用于个人消费甘啪栗支县云射9 B.业务(2)中购买农产品发生的运费的进项税额 曲宝眼C.将本月购进的钢材用于修建仓库 D.将本月购进的钢材用于生产产品 3.该企业本期销项税额为()万元。效沃井背,限日牛背舞5未A( A. ( B.10.66, C.8.2 D. 6.84 4.本期应纳增值税额或者期末留抵进项税额为(琳)万元。 A.13.44 B. 6.84 C.8.43 D.1.57
我想问下,假如我收到了进项发票是113万元,然后当月做账是不是借:材料/固定资产 100万,进项税13万,应付账款113万,那么问题来了,我这个月的销项不多,我不想抵扣这笔,这笔我不想勾选,那么做账了就必须勾选吗,还是说虽然记账凭证上有进项税额的,但是实际是不勾选也可以的,那问题又来了,不勾选,我又做账了,我怎么从我的账目上知道哪些是勾选了的,哪些是没有勾选的,你们都做台账来解决,还是本身从别的方式就一眼能知道
问个问题假如开票226万 商品数量1万个 这个产品由a.b.c三种配件构成 然后a.b.c配件我收进项票各收了一万个 但是根据税负预警值算出需要113万 但是abc材料各收进了一万个的进项发票也达不到预警值所要的进项票金额但是a材料收进数量一万个的进项票 b材料收进数量俩万个进项票 c材料收进一万个进项票才达到预警值所要的进项票 然后这些进项抵扣完了 下个月还是这样那就会造成b材料外账上的库存越来越多无法消化怎么办
问个问题假如开票226万 商品数量1万个 这个产品由a.b.c三种配件构成 然后a.b.c配件我收进项票各收了一万个 但是根据税负预警值算出需要113万 但是abc材料各收进了一万个的进项发票也达不到预警值所要的进项票金额但是a材料收进数量一万个的进项票 b材料收进数量俩万个进项票 c材料收进一万个进项票才达到预警值所要的进项票 然后这些进项抵扣完了 下个月还是这样那就会造成b材料外账上的库存越来越多无法消化怎么办
问个问题假如开票226万 商品数量1万个 这个产品由a.b.c三种配件构成 然后a.b.c配件我收进项票各收了一万个 但是根据税负预警值算出需要113万 但是abc材料各收进了一万个的进项发票也达不到预警值所要的进项票金额但是a材料收进数量一万个的进项票 b材料收进数量俩万个进项票 c材料收进一万个进项票才达到预警值所要的进项票 然后这些进项抵扣完了 下个月还是这样那就会造成b材料外账上的库存越来越多无法消化怎么办
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
那要怎么处理这个税负预警值的问题
您好,这个税负咱是怎么得出来的呀,正常的采购为啥没有达到税负
那也就是正常采购条件下就会达到税负预警值是吧
您好,增值税税负计算 :毛利率*增值税率=增值税负率,咱这个税负预警值是谁给的呀
肯定是税务局啊
哦,咱税务局这么好,还给我们平均税负,我看是我们进项太少了,那就是给我们定的税负率低了,我们按正常来申报,超过这个预警没有风险呀
但是我是做外账怎么按正常申报啊
您好,我看明白了,税务给的税负同行的水平,只是我们公司有些款支付了,没有取得相应发票,所以能抵扣的就少了,这是公司的实际情况,可以去跟专管员沟通,我们的税负会大于平均水平(不是小于这个好沟通)
怎么沟通 难道说我们公司付了钱没拿发票吗
您好,本来就是,付了钱取不到发票,前提是我们也没有隐藏收入哈,收付款都是从公账走的,这个就没有问题
你有没有做过外账啊 是我一个做会计的盆友跟我说要是 只有销项票没有进项票 税务部门会说你没有把供应商的的税收上来会把达到预警值的票乘以百分之3来向我们公司收税
您好,您这话说的,我没做过账能在这里答题呀。您朋友说这个是真实发生的还是听说的呀,我们买供应商的东西人家不开票我们是受害者,哪会跟我们收这些税,我们没有进项就会多交税,我们的供应商没有开票税务之间会联动,联系供应商的税务局查这家供应商
是我叔叔说的 以前他在地方做了30年的账 我叔叔是7年前没做账的 是以前税查的最紧的时期做会计的昨天他跟我说的
您好,叔叔那个公司的账肯定是不规范的,经不起查就这样折中处理了,您问问叔叔是不是他们隐藏收入了
哪一家公司做外账不隐藏收入啊
您这个太绝对(现在正规的公司可多了,这么多税务优惠政策在),那就说到重点了,难怪您要设法去调整进项,这个问题就处理不了的