这个就是你们实际业务来做,只要不是物流公司就计入管理费用 ——物流费

老师,我司给一个餐饮公司对公转了几千块钱的餐费,可是对方的票要不回来,这种情况怎么做账?
老师:请问一下,什么情况下才可以让老板转过来的钱做到实收资本?有时候公账会转到老板,老板也会转到公账(就写投资款),他转过来的可以做贷实收资本吗?还是要有什么流程来确认才可以
我想问下老师,做内帐,做流水登记的时候,我需要同时分项目去做管理,需要知道利润情况。那么我想在同一个表格实现,但有个问题,同一笔款有可能涉及到多个费用或者往来,这种情况下在流水账就不能实现了,这个情况下我可以怎么处理?
老师,问一下,现在是这么个情况,我是做物流的,有家物流欠我的保险的费用,她应该给我转保费,结果正好我家也有在他们发货的费用,也欠她的钱,她的运费是含票的,已开具发票过来,但是实际上是不付款要低保费,这种情况,外账怎么做?怎么才能确保我公户是平帐
老师,现在公司在建设初期,存在偶尔付一些小工的费用,做几天,几百块钱或者喊外面的车辆拉货,一次也是几百,这种费用肯定是没票的,做临时工工资合理吗,这种情况可不可以不申报个税
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?
什么意思,,老师就是我们收了客户额外的钱帮他寄物流,但是这个钱我们要开在票里,我们应该怎么写分录/
借销售费用——物流费 贷其他应付款——XX客户
老师要是我直接给钱了尼
借销售费用 贷银行存款