您好,这个的话,你们是按照7000的,然后补提的

19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?
老师,公司2017年成立,当时老板以7000万的固定资产投资,作为实收资本,因为固定资产都没有发票,所以之前会计都没有提折旧,6年过去了账上固定资产还是7000万,我现在可以开始提折旧吗?没有发票所得税再调增,每个月要提60万的折旧,年底会冲减700万利润,这样可以吗?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
老师,没有明白,能详细说一下吗
这样的话,就是一次性补提,从17年到现在23年折旧,一次性补
老师,金额太大了,一次性补提,利润表很难看,亏损上千万,汇算还要调增
对,慢慢补的话也不太行
能给个好办法吗?老师
建议是补计提的,然后和税务说明情况,这个做法