您好,这个的话,你们是按照7000的,然后补提的
19年购入固定资产,因为没有收到发票所以未入账,用友T3也没有入固定资产,现在应该如何处理,如果本月入固定资产是按照原值,还是按照折旧后的金额计算。
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师,公司2017年账上就有评估的固定资产70000万,提折旧2000万,其余5000万作为实收资本一直在账上挂着,因为这些固定资产都没有发票,所以这些年都没有提折旧,这种情况账务上需要怎么处理?还是不需要处理?
老师,公司2017年成立,当时买的固定资产都没有发票,作为实收资本入账了,但是会计这些年都没有计提折旧,因为没有发票,导致账面固定资产金额特别大,关键好多固定资产已经处理了,或者报废了,处理的和报废的也没入账,老师这种情况怎么处理?
老师,公司2017年成立,当时老板以7000万的固定资产投资,作为实收资本,因为固定资产都没有发票,所以之前会计都没有提折旧,6年过去了账上固定资产还是7000万,我现在可以开始提折旧吗?没有发票所得税再调增,每个月要提60万的折旧,年底会冲减700万利润,这样可以吗?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
老师,没有明白,能详细说一下吗
这样的话,就是一次性补提,从17年到现在23年折旧,一次性补
老师,金额太大了,一次性补提,利润表很难看,亏损上千万,汇算还要调增
对,慢慢补的话也不太行
能给个好办法吗?老师
建议是补计提的,然后和税务说明情况,这个做法